市体改办 市监察局 市审计局 二○○二年八月)为规范市属生产经营型事业单位改制转企中审计及资产评估工作,防止国有资产流失,现对我市市属生产经营型事业单位改制转 程序为:(1)委托评估;(2)清产核资(改制单位内部公示一周);(3)审计;(4)评估。资产评估结果在改制单位内部公示一周后,由市国有资产经营 ...
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规定,中国注册会计师协会负责拟订注册会计师的执业准则、规则。第一批《中国注册会计师独立审计准则》已于1995年12月25日正式颁布,1996年1月1日起开始施行 独立审计具体准则第9号至内部控制与审计风险》、《独立审计具体准则第10号至审计重要性》、《独立审计具体准则第11号至分析性复核》、《独立审计 ...
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财务公司、金融租赁公司金融相关审计业务的会计师事务所,应具备下列条件:(一)在我国境内依法成立三年以上(含三年),内部机构及管理制度健全;(二)注册 中国人民银行分行监管的信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司金融相关审计业务的会计师事务所,应具备下列条件:(一)在我国境内依法成立三年以上(含 ...
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管理层获取适当声明。 第二章管理层对财务报表责任的认可第四条注册会计师应当获取审计证据,以确定管理层认可其按照适用的会计准则和相关会计制度的规定编制财务 声明的事项对财务报表具有重大影响时,注册会计师应当实施下列审计程序:(一)从被审计单位内部或外部获取佐证证据;(二)评价管理层声明是否合理并与获取的 ...
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、财务及其有关经济活动信息的计算机应用软件。第四条审计机关有权检查、索取与审计有关的计算机内部控制制度各载体数据、应用软件及其技术档案资料,被审计 单位或者个人利用计算机技术手段违反财经法规,严重损害国家利益的行为,应要求被审计单位停止使用该计算机系统;制止无效时,通知财政部门或者银行暂停拨付有关款项 ...
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和驻港一级子公司,涉及资产额14 792亿元,占中信集团资产总额的58%。审计结果表明,中信集团认真贯彻执行国家宏观调控政策和决策部署,不断加大对“三农” 指出上述问题后,有关子公司已采取措施纠正违规问题,并加强了相关内部控制。中信集团高度重视审计指出的问题,积极采取措施整改。至2012年3月底,已有 ...
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企业,涉及资产量占东方电气资产总额的50%以上。审计结果表明,东方电气法人治理结构逐渐完善,内部管理水平不断提高,会计信息基本真实反映了企业财务状况 手续正在办理。2.东方电气“走出去”战略实施模式比较单一,项目效益欠佳。审计指出上述问题后,东方电气研究确定“走出去”的路线图、时间表,分解落实目标责任 ...
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过程中存在直接经营房地产的利润占比较大等风险。审计指出上述问题后,中建总公司已采取措施加强内部管理,压缩管理层级,对没有实际业务的16家离 责任2308.26万元。对此,中国建筑第二工程局有限公司已起诉反担保单位并胜诉。审计指出上述问题后,该公司已申请法院强制执行。3. 所属中国建筑第二工程局有限公司 ...
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3475.71亿元,占大唐集团资产总额的72.74%。审计结果表明,大唐集团近年来不断深化改革,加强内部管理,完善“三重一大”决策程序,健全公司法人治理 ,2009年达到了87.79%,部分火电企业现金支付能力持续减弱,面临经营风险。审计指出上述问题后,大唐集团制定了《债务风险分类管理办法》,积极改善 ...
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亿元,占中铝公司资产总额的55.73%。审计结果表明,中铝公司近年来以突出主业为原则,不断深化改革,强化内部管理,较好地执行了国家有关法律法规 工程有限责任公司以借款挂账方式抽走中铝国际技术发展有限公司注册资本金6000万元。审计指出上述问题后,中铝洛阳铜业有限公司已与当地税务部门沟通,近期补缴税款; ...
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