登记和基金备案办法(试行)》,制定本指引。第二条 私募基金管理人内部控制是指私募基金管理人为防范和化解风险,保证各项业务的合法合规运作,实现经营目标,在 将风险控制在可承受范围之内。(四)信息与沟通:及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在内部、企业与外部之间进行有效沟通。(五)内部监督 ...
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县级政府工作部门备案。 小额贷款公司执行《金融企业财务规则》,建立健全内部财务管理制度,按规定向所在地财政部门报送财务会计报告。 小额贷款公司从事信贷业务,执行 信息,并及时向地级以上市主管部门报告;每年度对小额贷款公司的经营业绩、内部控制、合规经营等方面进行综合评价并上报地级以上市主管部门。 第四十 ...
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县级政府工作部门备案。 小额贷款公司执行《金融企业财务规则》,建立健全内部财务管理制度,按规定向所在地财政部门报送财务会计报告。 小额贷款公司从事信贷业务,执行 信息,并及时向地级以上市主管部门报告;每年度对小额贷款公司的经营业绩、内部控制、合规经营等方面进行综合评价并上报地级以上市主管部门。 第四十 ...
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县级政府工作部门备案。 小额贷款公司执行《金融企业财务规则》,建立健全内部财务管理制度,按规定向所在地财政部门报送财务会计报告。 小额贷款公司从事信贷业务,执行 信息,并及时向地级以上市主管部门报告;每年度对小额贷款公司的经营业绩、内部控制、合规经营等方面进行综合评价并上报地级以上市主管部门。 第四十 ...
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办公、联系电话相同、财务管理人员在一段时期内相同 的情况”认定三公司主体人格混同属错判。房屋、装饰、娱乐三公司依法 在工商局进行了企业法人的注册,三 最 核心地位的一个控股公司,紧密层则是为核心层企业所控制的多个子公司或 从属公司,半紧密层指的是关联企业内部成员公司之间因相互参股而形成的 关系,松散层 ...
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管理人员具备任职资格,从业人员具有证券从业资格; (五)有完善的风险管理与内部控制制度; (六)有合格的经营场所和业务设施; (七)法律、 委托会计师事务所、资产评估机构对证券公司的财务状况、内部控制状况、资产价值进行审计或者评估。具体办法由国务院证券监督管理机构会同有关主管部门制定。 第一百五十条 ...
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、事中监督、事后监督相结合,日常监督与专项监督相结合。第六十条事业单位应当建立健全内部控制制度、经济责任制度、财务信息披露制度等监督制度,依法公开财务信息 。第六十五条下列事业单位或者事业单位特定项目,执行企业财务制度,不执行本规则:(一)纳入企业财务管理体系的事业单位和事业单位附属独立核算的生产经营 ...
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兼并企业原有的运作系统、经营条件、管理资源等,为企业今后的顺利发展奠定基础。另外,由于被兼并企业与该国经济具有紧密的融合性,所以兼并重组战略不会 的扁平化;母公司对地区子公司进行控股,按照控股公司规范运作,子公司的法人代表和财务总监由母公司委派,子公司高管层的参股比例必须达到子公司总股本的40%以上, ...
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应当按照审慎经营的要求,制订支付业务办法及客户权益保障措施,建立健全风险管理和内部控制制度,并报所在地中国人民银行分支机构备案。 第十九条 支付机构应当 中国人民银行分支机构报送支付业务统计报表和财务会计报告等资料。 第二十一条 支付机构应当制定支付服务协议,明确其与客户的权利和义务、纠纷处理原则、 ...
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财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;发行人不得与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。(5)股份公司应业务独立(产、供、 治理方面的问题。包括:发起人股东大会、董事会、监事会独立履行职责的情况;发行人内部控制制度的完整性、合理性及有效性;发行人生产经营体系的完整性及资产、业务、 ...
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