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原合同在5月之前签订,只含营业税,不含增值税营业税5%。营增后买方要求开具11%发票,税相差6%,税金谁负担...
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原施工合同是2014年签订的,合同价款及计价方式都是营业税模式下的旧内容,2018年由于增加工程内容签订补充协议,但补充协议内的价款及计价方式是按营增后的行业新政策及增值税约定的。价款及计价方式冲突,应该以哪个为准或是怎么处理,有什么依据我是作为工程审计方,对此有疑惑...
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