规定保管会计资料,致使会计资料毁损、灭失的; 未按照规定建立并实施单位内部会计监督制度或者拒绝依法实施的监督或者不如实提供有关会计资料及有关情况的; 其经营业务或者予以撤销。 111、公民、法人或者其他组织未经批准,擅自审查企业会计报表,出具审计报告的 112、公民、法人或者其他组织未经批准,擅自验证 ...
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可以享受豁免待遇。国内会计师行业能否压低审计成本,为中小型企业提供经济实惠的审计服务?抑或只是在会计师信用不彰、审计报告质量不高的情况下,为中小型公司 对上市公司的“证券业务活动”进行监督管理,但实践中证监会大量涉入上市公司的内部治理和控制。在目前证券市场上信用机制匮乏、法院介入治理争议的主观能动性和 ...
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或解除; 5、 组织召开债权人会议; 6、 对破产企业进行审计、评估、变现、处理、分配,出具审计等相关报告; 7、 审核破产债权,并制作债权清册; 8 资料,对该财产进行评估,作为清算组处理破产财产的底价。 (五)、清算组内部拍卖行的工作,拍卖行在个别情况下被指定为清算组成员,一般负责根据清算组的委托 ...
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的定价依据、支付方式、收购资金来源、融资安排、还款计划及其可行性、上市公司内部控制制度的执行情况及其有效性、上述人员及其直系亲属在最近24个月内与上市 证监会责令改正。 第八十一条为上市公司收购出具资产评估报告、审计报告、法律意见书和财务顾问报告的证券服务机构或者证券公司及其专业人员,未依法履行职责的 ...
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债务的风险。财务风险的主要衡量指标是财务杠杆率,即企业计息负债和股东权益的比值。企业的财务风险越大,财务杠杆率就越高。利润因 收益是股东股利的2倍时,即股利保障倍数为2。管理报告(managementaccounts)——用于企业内部管理的预算表或预测报告。信用分析人员并不总是能获得这些报表的。预测 ...
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的重大案件。审计报告所揭露的触目惊心的桩桩案件震动了中国,这个报告因此被誉为“审计风暴”。“18件重大案件武汉特派办就占了5件。”这一业绩在审计署内部引起不小 、商、科研、金融证券、工程建设等多个领域的超大企业进行了历时7个多月的审计,审计资产量占该企业资产总量的42%,是其成立13年来国家审计首次对 ...
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.莱(kennethlay)当时向公司1700名员工发誓,这种情况绝对不会重演。显然,完全依靠企业或者行业自律是解决不了问题的。人性的贪婪在没有监管的情况下, 调查,检查发现有14家会计事务所出具了23份严重失实的审计报告,造成财务会计信息虚假71.43亿元,涉及41名注册会计师。第二、三点不言自明。 ...
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.莱(kennethlay)当时向公司1700名员工发誓,这种情况绝对不会重演。显然,完全依靠企业或者行业自律是解决不了问题的。人性的贪婪在没有监管的情况下, 调查,检查发现有14家会计事务所出具了23份严重失实的审计报告,造成财务会计信息虚假71.43亿元,涉及41名注册会计师。第二、三点不言自明。 ...
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等方面的业务规范以及风险管理等内部控制制度。 政府支持的融资担保公司应当增强运用大数据等现代信息技术手段的能力,为小微企业和农业、农村、农民的融资需求 监督管理部门依法实施监督检查; (二)向监督管理部门提供虚假的经营报告、财务报告、年度审计报告等文件、资料; (三)拒绝执行监督管理部门依照本条例第三 ...
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开立帐号;、明确清算组的主要职责,并进行内部分工:接管破产企业。包括对破产企业人、财物各方面的管理,接管破产企业印章、财务帐册和凭证、重要文件及合 持有人清偿的债务或交付的财产。决定解除或继续履行破产企业未履行的合同。对破产企业财务进行审计,出具审计报告。对破产债权进行清理,审核债权人申报的债权。对 ...
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