发展,成为商业银行新的风险表现形式。通报要求各银行要按照贷款“三查”制度规定,认真办理商业汇票承兑业务;进一步明确银行承兑汇票业务岗位职责,坚持定期轮换 切实有效措施防止关联企业利用银行承兑汇票骗取银行资金;加强对票据业务的内部审计工作;加大科技投入,提高票据防伪的科技含量。通报特别强调各银行必须依法 ...
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不够科学合理等。 《政府采购法》第七章第六十八条规定:审计机关应当对政府采购进行审计监督。政府采购监督管理部门、政府采购各当事人的有关政府采购活动 抬高或者压低投标报价,或在招标项目中轮流以高价位或低价位中标; 投标者是否先进行内部竞价,内定中标人,然后再参加投标;招标者在公开开标前,有无开启标书,并 ...
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按照规定保管会计资料,致使会计资料毁损、灭失的 9、未按照规定建立并实施单位内部会计监督制度或者拒绝依法实施的监督或者不如实提供有关会计资料及有关情况的 的审计意见;(四)未实施严格的逐级复核制度,未按规定编制和保存审计工作底稿;(五)违反执业准则、规则的其他行为。会计师事务所和注册会计师执行审计 ...
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按照规定保管会计资料,致使会计资料毁损、灭失的 9、未按照规定建立并实施单位内部会计监督制度或者拒绝依法实施的监督或者不如实提供有关会计资料及有关情况的 的审计意见;(四)未实施严格的逐级复核制度,未按规定编制和保存审计工作底稿;(五)违反执业准则、规则的其他行为。会计师事务所和注册会计师执行审计 ...
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日常开支,清理银行账户,审查会计账目,审查帐实是否相符等。 A. 财务审计; B. 清理银行账户,开设清算组账户,统一管理破产企业的收支; C. 日常开支 ,对该财产进行评估,作为清算组处理破产财产的底价。 (五)、清算组内部拍卖行的工作,拍卖行在个别情况下被指定为清算组成员,一般负责根据清算组的委托 ...
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高的情况下,为中小型公司的经营制造不必要的负担?个人认为,即使强制审计的规定应予保留,新法在进一步修订时也应当补充“中小企业豁免”的制度。3、匆忙之中 对上市公司的“证券业务活动”进行监督管理,但实践中证监会大量涉入上市公司的内部治理和控制。在目前证券市场上信用机制匮乏、法院介入治理争议的主观能动性和 ...
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监督,根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国保险法》等有关法律的规定,制定本条例。 第二条本条例所称国有重点金融机构,是指国务院派出 其他有关会议。 第九条监事会指导国有金融机构的内部审计、稽核、监察等内部监督部门的工作,国有金融机构内部监督部门应当协助监事会履行监督检查职责。 第十条 ...
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关于严格控制三峡工程坝区和库区淹没线以下区域人口增长和基本建设的通知》的规定,在1992年4月4日后建设的项目,按照违章建筑处理。 第三十条 安排使用移民资金情况的监督。 各级人民政府移民管理机构或者负责移民管理工作的部门应当加强内部审计和监察,定期向本级人民政府、上级主管部门报告移民资金年度项目计划 ...
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合理; (五)检查是否存在因会计差错、会计政策变更等原因需要调整前期或者本期相关项目。 在前款规定工作中发现问题的,应当按照国家统一的会计制度的规定进行 、使用和结余情况,公益金的提取及使用情况,利润分配的情况以及其他与职工利益相关的信息; (二)内部审计发现的问题及纠正情况; (三)注册会计师审计的 ...
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及保险金的给付等业务。整顿组织主要是监督保险公司核定保险事故责任和给付金额的工作是否按照法定程序进行,是否存在损害保户利益的情形。 5.保险资金运用情况。 投资比例是否符合有关法律、行政法规的规定。 6.内部审计、控制工作情况。主要是监督保险公司的内部风险控制及财务审计制度是否完善,保险公司特别是保险 ...
//www.110.com/ziliao/article-259309.html -
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