贯彻落实政府制定的养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险政策。 (二)受政府委托负责筹集和管理社会保险基金。 (三)根据法律和行政法规制定社会保险基金的财务、会计、统计和内部审计等制度,并组织实施和监督检查。 (四)制定社会保险费用的收缴给付业务规程,并组织实施。 ( ...
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在企业往来询证函上加盖公章,是因为继远公司另行向航天公司出具了承诺书,承诺企业往来询证函只作为单位内部审计使用,不作为确认双方权利义务的依据,且保证不以诉讼方式向航天公司主张权利。航天公司在继远公司出具承诺书后考虑到双方存在长期合作关系,才同意在企业往来询证函上加盖 ...
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证监会的统一部署和总体安排,努力做好对上市公司的引导、监管和服务。据介绍,深交所的主要思路包括:一是出台具体措施健全以董事会为核心的公司治理结构。明年将在上市公司中推行内部审计委员会制度。二是加强对独立董事任职资格的审查,把好独立董事入门关。三是不断完善诚信档案系统, ...
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小会计何以玩转两亿元?基金委14年无内部审计·[记者调查]痛心惊心“小会计”何以玩转2亿?·自称“国内首富”小会计八年贪挪公款2.2亿元10月,全国最骇人听闻的一场挪用公款案被公之于众,国家自然科学基金委的小会计在不到10年的 ...
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人寿资产梳理出140个风险点,并采取了针对性控制措施。太保集团进一步完善了资金运用授权授信制度,加强内部审计和稽核监督功能。同时,各保险公司普遍提高了对资产负债匹配管理的认识,着手加强资产负债匹配管理的制度建设、技术引进和人才储备工作;进一步明确委托人和受托人的职责并理顺 ...
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检讨时作为参照。就英国现行的1989年公司法而言,“小型或者中型企业”可以豁免强制审计及其他有关会计报表的法定要求,而实践中70%的企业都可以享受豁免待遇 上市公司的“证券业务活动”进行监督管理,但实践中证监会大量涉入上市公司的内部治理和控制。在目前证券市场上信用机制匮乏、法院介入治理争议的主观能动性 ...
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规定保管会计资料,致使会计资料毁损、灭失的; 未按照规定建立并实施单位内部会计监督制度或者拒绝依法实施的监督或者不如实提供有关会计资料及有关情况的; 会计处理与国家有关规定相抵触,不予指明,出具报告的 18、注册会计师执行审计业务,明知委托人的财务会计处理会直接损害报告使用人或者其他利害关系人的利益, ...
//www.110.com/ziliao/article-198663.html -
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规定保管会计资料,致使会计资料毁损、灭失的; 未按照规定建立并实施单位内部会计监督制度或者拒绝依法实施的监督或者不如实提供有关会计资料及有关情况的; 会计处理与国家有关规定相抵触,不予指明,出具报告的 18、注册会计师执行审计业务,明知委托人的财务会计处理会直接损害报告使用人或者其他利害关系人的利益, ...
//www.110.com/ziliao/article-198623.html -
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务管理制度; 对公司前三年经营业绩进行审计,以及审核公司的盈利预测。 对公司的内部控制制度进行检查,出具内部控制制度评价报告。 资产评估事务所 在需要 ,最后由主承销商完成内核后并将申报材料报送中国证监会审核。 会计师事务所的审计报告、评估机构的资产评估报告、律师出具的法律意见书将为招股说明书有关内容 ...
//www.110.com/ziliao/article-189731.html -
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务管理制度; 对公司前三年经营业绩进行审计,以及审核公司的盈利预测。 对公司的内部控制制度进行检查,出具内部控制制度评价报告。 资产评估事务所 在需要 ,最后由主承销商完成内核后并将申报材料报送中国证监会审核。 会计师事务所的审计报告、评估机构的资产评估报告、律师出具的法律意见书将为招股说明书有关内容 ...
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