债券募集说明书约定的权利。 第六条债券募集说明书及其他信息披露文件所引用的审计报告、资产评估报告、评级报告,应当由具有从事证券服务业务资格的机构出具。 办法以及中国证监会、中国证券业协会有关尽职调查、风险控制和内部控制等相关规定,制定严格的风险管理制度和内部控制制度,加强定价和配售过程管理。 第三十五 ...
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、担保过程并未经过东方国际集团董事会集体讨论。作为“一把手”,王祖康成功地绕过公司内部的层层监督,擅自促成了此事。而直到去年王祖康离职审计时,这笔发生在 月,65岁的王祖康退休。同年,上海市审计局在对17户市属国有企业的领导人员进行了经济责任审计,东方国际就排在其中,而按照有关规定,离任干部的审计又是 ...
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全体所有者利益。解决这一问题的核心是在于保证董事会相对独立于公司的控股股东内部经理层,从而保证董事会独立判断公司事务,独立作出决策。这样在董事会架构中 也不代表管理层。董事会的三个重要委员会、高层经理提名委员会、薪酬委员会、审计委员会都由外部董事控制,在公司引入独立董事制度,一方面可以制约控股股东, ...
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一人有限责任公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告,并经会计师事务所审计;第165条第1款规定:公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告 的业务活动、活动场所和账簿记录分开操作; (2)规范内部监督与制约机制。一人有限责任公司可以考虑设立由会计或审计人员参加的监事会,同时,记账人员与会计事项 ...
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规定: 1.企业劳资、会计机构或劳资、会计人员对本企业工资的、外收入等情况实行内部监督。 2.企业劳资、会计机构或劳资、会计人员对不真实、不合法的领取工资 劳资、会计机构或劳资、会计人员对处理结果有异议,必须报财政、劳动保障、审计机关,接到报告的机关应当负责处理。劳资、会计机构或劳资、会计机 构或劳资 ...
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规定: 1.企业劳资、会计机构或劳资、会计人员对本企业工资的、外收入等情况实行内部监督。 2.企业劳资、会计机构或劳资、会计人员对不真实、不合法的领取工资 劳资、会计机构或劳资、会计人员对处理结果有异议,必须报财政、劳动保障、审计机关,接到报告的机关应当负责处理。劳资、会计机构或劳资、会计机构或劳资、 ...
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在座谈会上都表示,支持庆泰信托增资重组的前提是要算清以前的帐——通过全面审计和调查,彻底弄清楚庆泰信托存在的所有问题。并且,“现在的控股股东必须承担 公司坐庄股票的运作模式不适应现在资本市场发展的形势导致的。”此前,庆泰信托内部曾有人士对本报记者说。作为非银行金融机构,信托投资公司是稀缺资源,业务范围 ...
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资产出售assetturnover资产周转率assets资产associationofbritishfactorsanddiscounters英国代理人与贴现商协会auditor'sreport审计报告aval物权担保baddebt坏账baddebtlevel坏账等级baddebtrisk坏账风险 ...
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受偿率成为清算组的义务,双方基此形成权利义务指向上的相对性,在清算组的审计、评估、变现等一系列清算过程中,债权人会议有知情权、监督权、异议权,法院则 了对债权人处分权的尊重,有利于取得债权人的理解与信赖,使债权人之间的差异性在内部消化掉,减少对清算组、法院发泄不满情绪的外化表现,使破产工作有序展开。 ...
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并根据清产核资结果编制资产负债表和资产移交清册;随后,就要委托会计师事务所实施全面审计,在清产核资和审计的基础上,委托资产评估机构进行资产评估。之后,通过内部决策,以形成同意股权转让的决议、且其他股东还应承诺放弃优先购买权。如果该项决议涉及职工合法权益的,应当听取职代会 ...
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