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了我国国情,尤其是充分考虑了我国目前法律法规体系、公司治理结构、企业管理体制、风险管控实务等具体情况,提出了内部控制目标、原则、要素等,且不局限 原因,并提出整改方案,采取适当形式向董事会、监事会或者管理层报告。对于重大缺陷,企业应当在内部控制评价报告中进行披露。财政部将会同证监会、审计署、银监会、 ...
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了我国国情,尤其是充分考虑了我国目前法律法规体系、公司治理结构、企业管理体制、风险管控实务等具体情况,提出了内部控制目标、原则、要素等,且不局限 原因,并提出整改方案,采取适当形式向董事会、监事会或者管理层报告。对于重大缺陷,企业应当在内部控制评价报告中进行披露。财政部将会同证监会、审计署、银监会、 ...
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审计工作质量为目标,以强化年报审计风险管控、确保新审计准则和内控审计指引有效实施为重点,恪守诚信、独立、客观、公正原则与立场,恰当应对重大风险内控审计队伍,确保内控审计工作各项要求真正落到实处。注册会计师要充分认识企业内控审计业务特殊性,尽早与客户沟通,以便为客户整改内控缺陷预留充足时间;要 ...
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审计监察等有关人员,更好地学习和掌握国家最新建设项目管理法规及相关专业知识,发挥财务成本管控风险防范职能,提高建设项目管理水平,保证合理、有效 与审计方法9、建设项目财务评价与外部效果评价理论与操作10、建设项目审计法律争议以及与纪检监察工作协调11、建设项目审计典型案例分析三、授课专家特邀财政部 ...
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了会计、审计、金融、税务、法律、财务管理、风险控制、战略规划等方面专家,在提高经济信息质量、引导资源合理配置、优化企业治理结构、维护市场经济秩序和 技术支持部门、质量管控部门和信息技术部门,建立健全并有效实施全过程质量控制规程。各级财政部门和注册会计师协会在考察、评价会计师事务所时,要将其内部治理 ...
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