人大常委会第5次会议作了《关于山东省2007年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》。省人大常委会要求认真纠正审计查出的各类问题,并专题向省人大 的领导特别是主要领导,要不断增强依法行政意识和经济责任意识,带头遵守财经法律法规和政策规定,促进所在部门、单位进一步提高执法执纪和内部管理水平。 ...
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和部门倾斜。各市地、各部门也要根据省里制定的目标规定和总体要求,从实际出发制定切实可行的企业财务工作考核办法,要把企业目标任务完成情况同政策资金支持 的相对稳定和较高素质,企业财务机构负责人,财务主管人员职务的调整必须经企业内部审计机构或监事会审查,并征得同级财政部门同意后,方可按有关程序办理任免手续 ...
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《山东省总会计师管理办法》已经2002年6月12日省政府第25次常务会议通过,现予发布,自2002年9月1日起施行。省长张高丽二○○二年七月 根据需要,可以设置总会计师。第三条县以上财政部门负责本行政区域内的总会计师管理工作;审计、税务等有关部门应当按照各自职责,配合财政部门共同做好总会计师管理工作。 ...
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管理制度改革试点方案》以及省财政厅、中国人民银行济南分行《山东省财政国库管理制度改革实施意见》的规定,结合我市实际,制定本方案。一、财政国库集中支付 监督制约制度,财政国库管理部门要定期对财政国库支付机构的相关业务进行内部审计;人民银行国库部门要加强对代理财政支付清算业务的商业银行进行监控,充分发挥 ...
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分配的透明度,增强了财政支持经济发展的政策效应。审计监督机制进一步健全,审计整改成效显著。市委、市政府对审计工作非常重视和支持,市委、市政府主要领导对审计 财政支出,合理调整支出结构,较好地完成了年度预算任务。市直部门单位加强内部管理,依法理财的意识明显增强,重大违纪违规问题明显减少,财政财务收支管理 ...
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现就做好政府部门财经法规执行情况评估工作提出如下意见: 一、评估内容(一)内部控制制度建立健全及执行情况。内部控制是指被审计单位为了保证经济活动的有效进行, 办公成本变动明显超出合理范围。较严重违规问题主要是指《审计决定书》确定的,被审计单位违反国家规定的财政财务收支行为,其违规性质较为严重、违规数额 ...
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中存在的问题,建章立制,夯实管理基础,防止前清后乱。山东省财政厅二〇〇七年六月二十八日山东省行政事业单位资产核实暂行办法第一章总则第一条为加强行政事业单位 处理意见,并编制报表和撰写工作报告。(二)专项审计。接受委托的会计师事务所根据《中国注册会计师审计准则》和国家其他有关规定,对资产清查结果进行审核 ...
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的会计监管体系。各单位要建立健全适合本单位实际情况的内部控制制度,根据国家有关规定制定具体的工作规划和实施方案,明确目标要求和方法步骤,完善内容 监督处罚力度,切实发挥政府监管的作用。各有关部门要认真贯彻落实《山东省人民政府批转省审计厅等部门关于进一步解决重复检查问题的意见的通知》(鲁政发[2003] ...
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、监察部、财政部、农业部关于进一步规范乡村财务管理工作的通知》(中纪发〔2006〕24号)和《中共山东省委山东省人民政府关于贯彻中发〔2007〕1号文件精神 规范代理会计监督。乡(镇)经管站及会计人员要切实履行会计监督职责,依据有关规定,对村集体财务活动进行有效监督。三是实行财务公开。乡(镇)经管站要 ...
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财务管理,落实监督机制,按照省财政厅《山东省行政事业单位国有资产产权登记办法》规定,对年度决算由社会中介机构审计并据审计报告办理产权登记,确保事业单位国有资产 要加强对国有资产管理的组织领导工作,及时研究解决资产管理中出现的新情况、新问题。建立完善单位内部监督与财政监督、审计监督、社会监督相结合的监督 ...
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