;⑵加速周转:少占用钱多收钱;⑶融资策略:占用谁的钱; ⑷利息成本:占用银行钱的成本⑸营业外事件:非正常因素的影响⑹社会成本:合理纳税 9月10日 模块六:企业面临的风险类型与成因分析 ⑴风险的本质:盈利与损失并存;⑵企业面临的风险类型与诱发原因分析;⑶案例分析; 模块七:企业财务危机分析与 ...
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企业筹资途径 政府资金来源及其普惠金融天使基金的早期投入及私募的中期投入银行及非银机构的资金支持 模块三:资本结构 资本的构成及企业价值最大化资本效率 分析; 企业内部控制的诸要素及分模块管理;企业全面内部控制与风险管理;企业内部控制的核心问题及案例分析。 模块八:企业风险管理的实务操作 收集企业风险 ...
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评价各一级分行会计工作质量,促进全行规范会计管理,提高会计管理水平,加强会计改革,防范风险,特制定本办法。 第二条本办法所称会计工作是指各一级分行会计管理职能部门依据 |||单项得分×20%权报表及会计|100|《中国建设银行会计报表|||重为该项考核最后得分析||考核办法》执行|||分------| ...
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报名回执表 中国总会计师协会秘书处二o一一年六月十四日附件一: “企业内部控制与风险管理”高级研修班具体安排一、时间地点时间:2011年7月15日-22日( 内部控制报告的撰写 内部控制环境及其现状分析,风险评估的基本规则及方法,控制过程框架,监控的手段及相关案例分析,信息化在内部控制中的作用。 7月 ...
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完成所制定的经营任务和目标7、成长中的中国央企--企业内部控制和风险管理个性化案例分析(1)内部控制规范体系框架及sox法案解读①国际及我国企业内部控制规范体系 (3)股东投票制度的运作(4)机构投资者参与上市公司的治理(5)员工及银行在公司治理中各自的作用(6)股东会对董事会、监事会的制衡机制(7) ...
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7)《企业内部控制基本规范》详细解析2.企业内部控制风险框架设计(1)内部环境及其案例分析①权责分配与内部环境②内部审计与内部环境③人力资源政策与内部 库存现金审计(2)银行存款审计(3)其他货币资金审计8.怎样撰写内部审计报告--审计报告的形式和内容9.防范内部舞弊--道德操守案例分析专题六:全面 ...
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完成所制定的经营任务和目标7、成长中的中国央企--企业内部控制和风险管理个性化案例分析(1)内部控制规范体系框架及sox法案解读①国际及我国企业内部控制规范体系 3)股东投票制度的运作(4)机构投资者参与上市公司的治理(5)员工及银行在公司治理中各自的作用(6)公司的社会责任3、董事会管理(1)董事会 ...
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完成所制定的经营任务和目标7、成长中的中国央企--企业内部控制和风险管理个性化案例分析(1)内部控制规范体系框架及sox法案解读①国际及我国企业内部控制规范体系 )其他相关账户审计7、货币资金的内部审计实务(1)库存现金审计(2)银行存款审计(3)其他货币资金审计8、怎样撰写内部审计报告(1)内部审计 ...
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收支舞弊的特点与审计方法6、建设项目招投标审计内容及招投标风险揭示7、建设工程合同审计与清单计价下造价审计案例分析8、建设项目效益审计评价的指标与审计方法9、 免收1人的培训费用。食宿统一安排,费用自理。付款方式:(一)报到现场现金缴付;(二)银行汇款。收款单位:北京国研华正工程技术研究中心开户银行: ...
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收支舞弊的特点与审计方法6、建设项目招投标审计内容及招投标风险揭示7、建设工程合同审计与清单计价下造价审计案例分析8、建设项目效益审计评价的指标与审计方法9、 免收1人的培训费用。食宿统一安排,费用自理。付款方式:(一)报到现场现金缴付;(二)银行汇款。收款单位:北京国研华正工程技术研究中心开户银行: ...
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