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。秘书事务、信息综合、文电处理、文书档案管理和机要保密工作;制定机关内部规章制度;负责办公现代化管理工作;负责本厅信访工作;负责审计计划、统计工作。财务 险融审计处根据审计署授权,负责对国家政策银行、国有商业银行。国有保险公司、证券公司和其他国有金融机构的资产、负债和损益状况进行审计;审计地方金融机构 ...
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所称“企业内部管理制度”,指企业为保证经营方针和目标的完成而制定的各项规章制度,包括业务管理制度、资产管理制度、财务会计制度及与其相关的内部控制制度和 和本实施细则进行。第十八条 国有外经贸企业按照《公司法》改建为有限责任公司或股份有限公司的,应根据国有资产监管关系组织实施经理离任审计。关联法规:全国 ...
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各煤管局、省(区)煤炭厅(局、公司),各国有重点矿务局(公司、矿),各直属基建、地质、制造、科研、院校、设计单位:现将《煤炭事业单位财务 一)事业支出是否按预算执行,有无超预算开支问题;(二)事业支出是否符合国家有关财务规章制度的开支范围及开支标准,有无违反规定发放奖金、津贴、补贴和实物等问题;(三) ...
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龙江县税务二分局,并以货款名义划转到龙江县正阳副食品批发商店和龙江县工业品购销公司支出现金,从中贪污一万二千六百元。⒉多给乡级财政退税。一九八八年十一月 监督,对税款人、退、调库和票证管理进行一次专项清理检查,健全和完善规章制度,防止类似问题的发生。今后再发生此类问题不仅要追查当事人的责任,而且要追查 ...
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我市政府采购领域不正当交易行为自查自纠和执法专项检查工作进行总结回顾,制定有关规章制度,并做好迎接省级检查组专项检查和总结验收的相关准备工作。各县(市、区 电话 开户银行名称 开户银行账号 2005年1月1日至12月31日,本公司共办理出口信用保险单质押贷款 笔,累计贷款 元,已支付贷款利息 元,申请 ...
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指国家政策性银行(含各级分支机构),国有商业银行(含各级分支机构、所属全资及控股公司),国有全资及控股的保险业、信托业、证券业等非银行金融机构(含各级分支机构)。第 三)信贷、现金统计月报表、金融情况简报;(四)信贷、外汇、财务和会计等规章制度与办法;(五)帐簿、凭证及其他有关会计资料。第十五条对国有 ...
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; (五)研究重大违法违纪事项的有关问题; (六)组织人事部门对经济责任审计工作结果的利用意见; (七)经济责任审计工作规章制度; (八)其他需要议定的重大问题。第七条 组织人事部门要结合干部管理和监督的需要,在每年年初提出经济责任 ...
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一九九七年第1号)的有关规定,设立独立的内部审计机构,对规模较大的二级公司设置内审机构或专职审计人员,形成本单位的内部审计网络;二是要进一步充实 我部的意见;三是要重视审计工作规范化建设,各单位要建立健全内部审计工作规章制度和业务操作规程,坚持依法审计,进一步规范审计行为,减少工作中的随意性,确保审计 ...
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二)国有金融、保险机构;(三)国有大中型企业(集团);(四)国有资产占控股地位的股份制企业(公司、集团);(五)承担行政管理职能的行政性公司(集团 有关经济活动实行审鉴制度。第十二条内部审计机构可以制定本系统和单位内部审计规章制度和业务规范。第十三条下属单位内部审计机构应当按照要求,向其主管的内部审计 ...
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。财政部、民政部等部门不断完善监管办法,采取专项检查、联合治理等措施加强城乡低保资金监督检查工作。各地积极开展低保工作规范化建设活动,逐步完善各项规章制度,形成了低保申请程序化、资金发放社会化等一系列较为规范的工作机制。(二)资金收支和结余情况。2011年,全国城乡低保资金收入合计1384.95亿 ...
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