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查清事实,向本部门、本单位领导报告,按照政策规定处理。对审计中发现行贿受贿、贪污盗窃等违法犯罪行为,应提交有关部门处理。四、内部审计工作要逐步实现 依法独立行使审计职权,对审计揭露出经营管理和执行财经纪律等方面问题,要认真解决。要教育内部审计机构人员克服困难,勤奋努力,做好本职工作,为本部门、本 ...
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或计量方法,有无虚列、多列、不列或者少列资产、负债、所有者权益问题;(四)企业会计账簿记录与实物、款项和有关资料是否相符,有无存在账 执行国家有关法律法规情况,核实企业负责人及企业有无违反国家财经法纪,以权谋私,贪污、挪用、私分公款,转移国家资财,行贿受贿和挥霍浪费等行为,以及弄虚作假、骗取荣誉和 ...
//www.110.com/fagui/law_325207.html-了解详情
或计量方法,有无虚列、多列、不列或者少列资产、负债、所有者权益问题;(四)企业会计账簿记录与实物、款项和有关资料是否相符,有无存在账 执行国家有关法律法规情况,核实企业负责人及企业有无违反国家财经法纪,以权谋私,贪污、挪用、私分公款,转移国家资财,行贿受贿和挥霍浪费等行为,以及弄虚作假、骗取荣誉和 ...
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财政资金,利用行政权力拉赞助、搞摊派,以及利用举办节庆活动谋取私利、用公款大吃大喝、游山玩水和进行高消费娱乐活动等行为。(负责单位:办公厅、直属机关纪委 单位实际,重点查处工程建设、政府采购、图书发行、行政审批等方面商业贿赂案件。针对存在问题,建章立制,推动改革创新,逐步建立健全预防和治理商业贿赂 ...
//www.110.com/fagui/law_347654.html-了解详情
货币资金管理、固定资产管理、对外投资管理、票据管理等方面内部控制制度; (二)各项规章制度是否符合国家有关规定,是否得到认真贯彻执行。第七条 预算及 书面意见。审计报告要针对审计查出问题,根据有关规章制度,提出处理意见和改进建议。 审计部门对审计中查出属于贪污、行贿受贿和因渎职造成严重损失浪费 ...
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