年8月30日起施行。国务院国有资产监督管理委员会主任李荣融二○○四年八月二十三日中央企业内部审计管理暂行办法第一章总则第一条为加强对国务院国有资产 ,参与协助企业有关业务部门研究制定和修改企业有关规章制度并督促落实;(二)检查被审计单位会计账簿、报表、凭证和现场勘察相关资产,有权查阅有关生产经营活动等 ...
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审计、会计、经济及相关专业中级及中级以上专业技术职称的人员;2.具有国际注册内部审计师证书的人员;3.具有注册会计师、造价工程师、资产评估师等相关执业证书的 组织资格证书考前培训,考试的实施,资格证书的发放、管理和年检注册,对违反本办法人员向中国内部审计协会提出查处意见。第十三条资格证书不得涂改、转让 ...
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批准,有权予以暂时封存;(七)提出纠正、处理违法违规行为的意见以及改进经济管理、提高经济效益的建议;(八)对严重违反法律法规、财经纪律和造成严重损失浪费 和章程履行职责,并接受审计机关的指导、监督和管理。内部审计协会可以接受审计机关的委托,检查、考核内部审计工作。第二十七条本办法规定范围以外的其他单位 ...
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各市卫生局、厅直属各单位:现将我厅制定的《江苏省卫生系统内部审计实施办法》印发给你们,请各地各单位遵照执行。2005年4月11日江苏省卫生系统 与审计事项有关的会议;3.参与研究制定有关的规章制度,提出内部审计管理制度,由部门或单位领导批准后公布实施;4.抽查有关经济活动的资料文件和进行现场核查实物; ...
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提高经营管理水平,保障国有资本保值增值和企业可持续发展,根据《中央企业内部审计管理暂行办法》(国资委令第8号)等有关规定,现将有关事项通知如下:一、进一步 未履行或未正确履行职责而造成资产损失的,应追究相关人员的责任。四要对审计中发现的涉嫌违法违纪问题,在事实清楚、证据确凿的基础上,要及时移交有关部门 ...
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);(四)国有资产占控股地位的股份制企业(公司、集团);(五)承担行政管理职能的行政性公司(集团);(六)财务收支金额较大的全民所有制事业单位;(七 该领导人应当及时处理。第二十一条内部审计机构对办理的审计事项,必须建立审计档案,按照规定管理。第六章附则第二十二条对违反本办法的单位和个人,由其主管单位 ...
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荣融二OO四年八月二十三日中央企业经济责任审计管理暂行办法第一章总则第一条为加强对国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)履行出资人职责企业(以下简称企业)的 工作任务的企业内部审计机构和专业人员,应依据国资委统一工作要求,独立、客观、公正地开展审计工作,对审计工作结果承担相应的工作责任。第五章 ...
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审计工作,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合我省实际,制定本办法。关联法规:全国人大法律(1)条国务院部委规章( 单位及下属单位财政、财务收支及其经营管理、经济效益进行内部审计监督,独立行使内部审计监督权。国有资产控股公司的内部审计机构还应对本公司国有资产保值增值进行 ...
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的主要职权是:(一)有权参加生产、技术、财务、计划及经营管理等方面的会议。有关单位应为内部审计机构参加有关会议提供必要的条件。(二)有权对本单位及所属 部门、各化工企业、事业单位,可根据本规定结合具体情况,拟定内部审计实施办法,并报上一级审计部门备案。第十七条 本规定由国家审计署驻化学工业部审计局负责 ...
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财经法规和本部门、本单位规章制度的执行;(八)国有资产的管理和使用;(九)本部门、本单位领导或者上级内部审计机构交办的事项;(十)其他审计事项 内部审计人员依法执行职务受法律保护。任何组织和个人不得打击报复内部审计人员。第十七条对违反本办法有下列行为之一的,对主要负责人和直接责任人员,依法给予行政处分 ...
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