机构相同级别的内部审计机构:(一)凡审计机关未设派驻机构的各省(区、市)新闻出版行政管理部门;(二)各级新闻出版部门所属的国有出版企业集团,大 审计机构进行专题调查。第十六条内部审计机构要宣传贯彻财经、审计法规,建立健全内部审计制度,组织培训审计人员,指导所属单位内部审计工作。关联法规:全国人大法律( ...
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年度预算收支基本遵守了预算法及相关法律法规,会计处理基本符合会计法及有关会计制度规定;内部审计工作进一步加强,以前年度审计查出的问题已全部整改。二、 支出仅15.75万元。(2)方志办2010年在专项经费中支付方志出版社出版补贴878.12万元,至2011年底实际支出仅0.09万元。(3)所属近代史 ...
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管理和会计核算等方面存在不同程度的问题,主要表现为:一是部分企业内部控制和财务管理制度不健全,存在以假发票 报账、私设“小金库”、侵占国有资产等违规问题 磊会计师事务所深圳分所执业质量进行了检查。检查发现该事务所在对中国宝安集团股份有限公司的审计业务中,未保持应有的职业怀疑态度,函证等程序执行不到位, ...
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》,也可以选择执行《企业会计制度》。集团公司内部母子公司分属不同规模的情况下,集团内的转制单位应执行与母公司一致的会计制度。从事新闻出版工作(含图书、报纸、 保证转制工作顺利进行,同级财政可一次性拨付一定数额的资金,主要用于资产评估、财务审计、政策法律咨询等。原属于财政拨款的单位,经费确有困难的,可向 ...
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科普活动的门票收入免征营业税。(《财政部、国家税务总局、海关总署、科技部、新闻出版总署关于鼓励科普事业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2003〕55号)) 年1月1日起至2006年12月31日止,对中国铁通集团有限公司为铁路运输企业提供通信服务取得的收入免征营业税。(《财政部国家税务总局关于中国铁 ...
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