损失; 8、国家规定允许从事信贷业务之外的企业间的直接借款损失。 (二)鉴证方法 1、评价委托人的相关内部控制制度是否存在、有效且一贯遵守,以判断其风险程度 如果企业在弥补期限内,已被税务机关稽查,并对企业所得税方面的问题作出书面的稽查结论,被稽查的年度应纳税所得额可以不再重新确认,可直接引用税务机关 ...
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和实现经济目标等方面发挥着重要作用。随着社会主义市场经济的发展、现代企业制度的建立和政府职能的转变,加强内部审计工作已成为当务之急。近年来,在市委、市政府 ,积极开展管理审计、风险评估和经济效益审计,评价内部控制制度的执行情况,反映经济管理和资金使用中存在的问题,及时提出改进建议,促进各项经营管理目标 ...
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(区)人民政府,省政府各部门、各直属机构,各大企业,各高等院校:省审计厅《关于进一步加强内部审计工作的意见》已经省人民政府同意,现转发给你们,请认真 生产经营目标和工作重点,对经营管理的控制过程和环节进行审查,评价内部控制制度的执行情况,反映经营管理和资金使用中存在的问题,及时提出改进建议,规范管理, ...
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征收率、社会满意度、科学管理水平明显提高,“三个服务”满意率达到98%以上。不断深化内部行政管理改革,优化服务,提高效率,建设行为规范、运转协调、管理高效、 发现房地产等重点行业企业所得税征管中存在的问题。再次,在具有一定的基础的情况下,再具体细化评估指标,建立相关的企业所得税纳税评估工作制度。四要 ...
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奖金、补贴、实物、用公款请客送礼,任意扩大消费基金的财务开支;(4)实行集体租赁和内部承包责任制的企业,是否按规定进行财务核算和按实现利润全额缴纳了 分析税源变化情况和各种减税免税措施带来的影响,以及现行所得税政策存在的问题和解决的意见。为了便于掌握和分析集体企业所得税的减免和税收负担情况,各地都要 ...
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帐务核对清理工作,准确核算盈亏。税务机关应通过汇算清缴协助企业建立健全财会制度。对于未按规定建帐的企业,应根据有关资料核定计税所得额征税,并按有关 着重分析税源变化情况和各种减税免税措施带来的影响,以及现行所得税政策存在的问题和解决的意见。为了便于掌握和分析集体企业所得税的减免和税收负担情况,各地都要 ...
//www.110.com/fagui/law_49480.html-
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有关审计机关报出。2、审计范围审计范围是对审计工作所涉及范围的说明,包括内部控制制度、固定资产、库存物资、货币资金(包括外汇)、债权债务、专用帐户、 审计机关审定。(三)管理意见书管理意见书,主要是揭露项目执行单位在项目管理和贷款资金使用中存在的问题,并提出改进的建议。管理意见书在对外、对内审计报告的 ...
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重点调查国家政策法规执行中存在的问题和重大决策的落实情况,关注财政资金使用效益和涉及群众切身利益的突出问题,促进国家相关政策制度的落实和完善。 五、 ,以总行(公司)为龙头,加大对基层分支机构的审计力度,促进健全内部控制机制。--规范国外贷援款项目审计公证业务的管理,提高审计公证质量,加强国外贷援款 ...
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文件,各级税务机关实施检查应按有关规定认真贯彻执行。2、市局印发的各种税务检查工作制度,包括各项规定、办法和通知,除另有规定外,均适用 办法》(国税发(1992)237号)、《国家税务局关于贯彻<关联企业间业务往来税务管理实施办法>几个具体问题的通知》(国税发(1992)242号)、《国家税务总局关于 ...
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企业有关人员的情况介绍,全面了解企业的生产经营情况,包括组织结构、人员配备、生产经营效益、联属关系、内部控制制度、财务管理、会计核算等,以及检查有关帐册、凭证 销、结存等情况,在此基础上,进行客观的评价,确定企业可能存在的问题及检查的幅度。2、根据检查的税种所涉及的项目和内容,按照第四条规定的程序和 ...
//www.110.com/fagui/law_278623.html-
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