资金使用效益,保障税收工作顺利开展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的若干规定》,结合国家税务局系统的实际情况,制定本办法。关联法规: 的重大事项向上级内部财务审计部门反映。第五章审计工作程序第十六条内部财务审计工作的主要程序是:(一)年初编制内部财务审计计划,报经本单位领导批准 ...
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资金使用效益,保障税收工作顺利开展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的若干规定》,结合国家税务局系统的实际情况,制定本办法。关联法规: 的重大事项向上级内部财务审计部门反映。第五章审计工作程序第十六条内部财务审计工作的主要程序是:(一)年初编制内部财务审计计划,报经本单位领导批准 ...
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一)组织的发展目标及年度工作重点;(二)严重影响相关经营活动的法规、政策、计划和合同;(三)相关内部控制的质量;(四)相关经营活动的复杂性及其近期变化;( 单位的以下情况,以制定项目审计计划:(一)经营活动概况;(二)内部控制的设计及运行情况;(三)财务、会计资料;(四)重要的合同、协议及会议记录;( ...
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内部财务审计工作流程包括审计准备阶段、审计实施阶段、审计终结阶段和审计后续阶段。第五条 审计准备阶段。审计准备阶段是内部审计机构根据年度审计计划和 情况。3.财会人员岗位责任制及其执行情况。4.会计核算制度及其执行情况。5.财务管理制度及其执行情况。6.银行账户、会计报表及其他有关纸质和电子会计资料 ...
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审计,上级主管部门根据需要可直接组织审计。第七条经理经济责任审计,由审计部门和干部管理部门共同提出审计对象,纳入年度审计计划,经领导批准实施。对未列入 预决算制度和内部会计核算制度等;是否严格执行国家及电力行业养老保险基金会计核算、财务管理等规定和办法;(九)是否按规定填报工资总额,养老保险基金的会计 ...
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通知交款日起,逾期不交按千分之十罚滞纳金。收缴的款项和滞纳金,必须按国家财务规定进行处理。(三)通报违反财经纪律的单位和个人,表扬遵守和维护财经纪律 准备根据上级部署和本部门、本单位年度审计计划,确定审计项目,拟定审计实施工作计划,经领导人批准后实施。审计项目实施计划主要内容包括:(一)分项目名称;( ...
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审计,上级主管部门根据需要可直接组织审计。 ?第七条经理经济责任审计,由审计部门和干部管理部门共同提出审计对象,纳入年度审计计划,经领导批准实施。对未列入 制度和内部会计核算制度等;是否严格执行国家及电力行业养老保险基金会计核算、财务管理等规定和办法; (九)是否按规定填报工资总额,养老保险基金的会计 ...
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审计,上级主管部门根据需要可直接组织审计。第七条经理经济责任审计,由审计部门和干部管理部门共同提出审计对象,纳入年度审计计划,经领导批准实施。对未列入 预决算制度和内部会计核算制度等;是否严格执行国家及电力行业养老保险基金会计核算、财务管理等规定和办法;(九)是否按规定填报工资总额,养老保险基金的会计 ...
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条本办法所称中央银行,是指中国人民银行及其分支机构。第三条本办法所称中央银行财务审计,是指审计署对中央银行(含国家外汇管理局)及所属企事业单位财务 )总准备金提取和使用的情况;(五)所属事业单位年终利润并入财务决算情况;(六)系统汇总决算反映的财务收支计划执行情况;(七)盈利解缴或亏损拨补情况。第九条 ...
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有权纠正或撤销。第五章审计程序第十八条农村审计机构应当编制年度审计计划,报其主管领导批准后执行。农村审计机构应当根据审计事项组成不少于二人的审计组 直接责任人及其他有关人员,应移交司法机关依法追究法律责任:(一)拒绝、拖延提供财务预、决算、计划、合同、帐簿、凭证、会计报表等文件资料和证明材料的;(二) ...
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