系统、决策系统、执行系统、监督系统、支持保障系统。第七条 保险公司的内部控制与制约机制应当包括以下要素: (一)组织机构控制; (二)授权经营控制; (三)财务 。第四十七条 保险公司应建立对公司高级管理人员和重要岗位人员的离任审计制度。第八章 支持保障系统(一)计算机信息系统控制第四十八条 保险公司 ...
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)放任、纵容配偶、子女及其配偶和身边工作人员利用领导干部职权和职务影响经商办企业或从事中介活动谋取非法利益的,要辞去现任职务或者由组织责令辞职,并按照 内部财务管理和监督,完善和细化财务、资产管理和内部审计制度,严格执行开支审批程序、建设工程招标投标和政府采购等规定,逐步加大民主理财和财务公开力度。 ...
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的稽核监督,提高金融管理水平,根据《审计署关于内部审计工作的规定》和《中国人民银行稽核工作暂行规定》的精神,特制定本制度。关联法规:国务院部委规章(2)条 完成的情况。关联法规:全国人大法律(1)条第七条人民银行内部稽核部门对行属企业的下列事项进行稽核监督;(一)财务计划的执行情况;?(二)会计法规、 ...
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和挪用。?第四十三条基本医疗保险基金执行统一的社会保险基金财务会计制度、预决算制度和内部审计制度。统筹基金不足以支付时,由省财政给予补助。?第四十四 的职工和退休人员原则上参照执行公务员医疗补助。?(五)原省级机关事业单位改制为企业的,在过渡期内,其职工和退休人员参照执行公务员医疗补助;过渡期满,按 ...
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保险,由用人单位和职工自主选择经办机构。第四条建立基本养老保险基金制度。用人单位和职工缴纳的基本养老保险费进入基本养老保险基金。基本养老保险基金 ;(三)会同有关部门制定养老保险基金的财务、会计、统计和内部审计制度;(四)定期向市人民政府报告企业职工养老保险工作和养老保险基金运作情况;(五)对养老保险 ...
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履行职责的情况作出评价,提供领导机关和有关部门作为考核干部的依据。第二十四条内部稽核人员应当忠于职守、依法稽核、客观公正、实事求是、保守机密、遵守职业道德。第二十 备案。中国印钞造币总公司、总行教育司根据本制度参照国家审计部门有关规定,分别制定对行属印钞、造币企业和行属院校等事业单位的稽核实施细则。第 ...
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条例》、《境内外汇划转管理暂行规定》等规定,国家外汇管理局制定了《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》(以下简称《规定》),现予以发布。 《 结售汇业务的高管人员的名单履历;财务公司和所有参与成员最近两年经审计的财务报表; (四)外汇局要求的其他相关材料。 所在地外汇分局在收到完整申请材料 ...
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经营战略和重大决策,确定保险中介机构可以接受的风险水平,批准各项业务的决策、制度和程序,配合监事会、内部审计委员会或类似专设内控岗位和人员,对内部控制 第四章 业务经营控制第五十一条 保险中介机构应立足于防范业务风险,维护企业品牌、市场信誉和服务质量,确保业务操作合法合规。保险中介机构应当依据有关法律 ...
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总体经营战略和重大决策,确定保险中介机构可以接受的风险水平,批准各项业务的决策、制度和程序,配合监事会、内部审计委员会或类似专设内控岗位和人员,对内部控制 第四章业务经营控制第五十一条保险中介机构应立足于防范业务风险,维护企业品牌、市场信誉和服务质量,确保业务操作合法合规。保险中介机构应当依据有关法律 ...
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第二十九条商业银行应当配备充足的、具备相应的专业从业资格的内部审计人员,并建立专业培训制度,每人每年确保一定的离岗或脱产培训时间。第三十条商业银行应当 客户信用风险识别与监测体系,完善授信决策与审批机制,防止对单一客户、关联企业客户和集团客户授信风险的高度集中,防止违反信贷原则发放关系人贷款和人情贷款 ...
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