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、注册信息系统审计师等执业资格,以保证内部审计人员专业胜任能力。 第二十九条内部审计部门应加强科技手段和信息技术在审计工作运用,建立完善非现场内部 审计部门和审计人员按照有关法律、法规、规章和本指引以及银行业金融机构内部审计制度勤勉尽职地履行了职责,并及时报告了审查出问题,在审计对象相关问题 ...
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对公司信息系统进行审计;(七)对被审计单位整改情况进行后续审计;(八)法律法规规定和公司要求其他审计事项。第十八条 保险公司应当确保内部审计部门及专职内部 所在地中国保监会派出机构;(四)保险公司对内部审计发现问题未予有效整改处理审计责任人应当直接向中国保监会报告相关情况;(五)中国保监会 ...
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审计本身不是目的。应当通过审计指出违反原则、违背法令制度,以及财政管理不符合经济、有效等问题,以便采取正确措施,建立责任制,赔偿经济损失,或者采取 可以参与内部审计机构一部分工作,或者共同合作。4、传统审计和效果审计最高审计组织传统工作任务是检查资金活动和会计帐目、工作等是否符合法律和规章制度 ...
//www.110.com/fagui/law_348587.html-了解详情
,抓紧建立重要业务风险评价制度,目前先在资金交易、证券交易、信贷等产生问题比较多业务推行。对每笔贷款、拆借、投资、外汇交易以及业务活动涉及不同 奖惩办法。 八、加强职业道德教育,严肃金融法纪。各金融机构负责人必须充分认识从业人员品行和素质在有效内部控制至关重要性,要大力加强对职工思想 ...
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应急预案及时做出应急处置,以预防或减少可能造成损失,确保业务持续开展。第二十二条商业银行应当设立独立法律事务部门或岗位,统一管理各类授权、授信 银行业务部门应当对各项业务经营状况进行经常性检查,及时发现内部控制存在问题,并迅速予以纠正。第二十七条商业银行内部审计部门应当有权获得商业银行 ...
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控制建立健全及有效实施进行评价,接受委托中介机构或相关专业人员应当对委托单位内部会计控制重大缺陷提出书面报告。第四十六条 保险中介机构代收保费、 ,业务部门、内部审计部门或类似专设人员发现内部控制存在问题和缺陷,应当及时向相关职能部门报告。第八十九条 保险中介机构应根据国家有关法律、法规和 ...
//www.110.com/fagui/law_67385.html-了解详情
会计控制建立健全及有效实施进行评价,接受委托中介机构或相关专业人员应当对委托单位内部会计控制重大缺陷提出书面报告。第四十六条保险中介机构代收保费、 ,业务部门、内部审计部门或类似专设人员发现内部控制存在问题和缺陷,应当及时向相关职能部门报告。第八十九条保险中介机构应根据国家有关法律、法规和 ...
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审计工作若干规定》、《中国人民银行稽计工作暂行规定》和《建设银行内部审计暂行规定》,制定本实施办法。关联法规:国务院部委规章库(1)条第二条稽核审计工作, ;稽核审计人员应认真听取,客观分析,发现问题,弄清事实。第二十六条各级行对稽核审计工作重大事项,属于基层行,应向上级管辖行反映;属于各分行 ...
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提交审计报告;董事会及高级管理层应保证审计报告指出内部控制缺失得到及时纠正整改;总行内部审计负责人聘任和解聘应当经董事会或监事会同意。第十五条 企业文化 ,以核对数据,确认事实,并就评价问题征求意见。第三十七条 银监会及其派出机构根据评价报告,依据有关法律和规定,做出评价结论和处理决定, ...
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紧急情况时,应急措施应当及时、有效,确保各类数据信息安全和完整。第二十二条商业银行应当设立独立法律事务部门或岗位,统一管理各类授权、授信法律 :(一)董事会、高级管理层应当对内部控制有效性负责,并对内部控制失效造成重大损失承担责任;(二)内部审计部门应当对检查发现问题隐瞒不报、上报虚假情况或 ...
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