措施,实施动态监管。对存在重大风险的上市公司,例如发生过重大违规行为或有重大违规嫌疑的公司,主要生产经营停滞或管理层瘫痪的公司,业绩异常、股价异常的公司, 和监事会的运作,建立和完善董事、监事的问责机制,并健全公司的内部控制制度和风险管理制度。 七、建立上市公司监管档案制度各派出机构要尽快建立上市公司 ...
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、薪资记录、薪资支付、考勤及考核等的政策及程序。公司在内部控制制度制定过程中,可以根据自身所处行业或生产经营特点对上述循环进行调整。第七条 公司内部 应遵循国务院有关行业主管部门的相关规定。第九条 公司使用计算机信息系统的,其内部控制制度还应包括信息管理制度。除明确划分信息处理部门与使用部门权责外,还 ...
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对公司产生的影响,并提出改进措施。第三十一条公司应披露报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度(如有)的建立、实施情况。第七节股东 净利润比上年增减变动的主要原因。如利润构成发生变动,应分析变动原因。第六十八条如果生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化,已经、正在或将要对公司的财务 ...
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控制、对外担保控制、重大投资控制、信息披露控制等内部控制制度的建立和健全情况,包括内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况、内部控制检查监督部门的设置 。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。 如有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容 ...
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办理完毕,发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。第十一条发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,符合国家产业政策。第十二条发行人最近3年内主营业务 控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。第二十七条发行人有严格的资金管理制度,不得有资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿 ...
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公司的股东,但股东并不直接参与公司的生产经营管理,而是通过公司董事会,聘请经理人员管理公司的日常生产经营活动。为了了解所投入的资源是否安全亲得到有效使用 和测试,并据以决定取得多少审计证据来支持将要发表的审计意见。注册会计师通过对公司内部控制制度的实际了解,判定公司各项管理制度是否健全、有效,然后通过 ...
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(二)法定信息披露及其说明,包括定期报告和临时公告等。(三)公司依法可以披露的经营管理信息,包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营 的公共形象。(四)有利于改善投资者关系的其他工作。第二十三条公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度。负责投资者关系工作的部门或人员应及时归集各部门 ...
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制度,提高信息披露质量(一)强化责任意识,提高信息披露质量上市公司应完善信息披露管理制度,强化信息披露责任意识,建立内部责任追究机制,促进董事、监事和 公司应正确理解控制的含义,以同时拥有被投资方或其他主体财务和日常生产经营决策的主导权以及相应享有与决策权有关的经营损益为判断依据,确定控制能力的存在, ...
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和披露过程中,切实履行独立董事的责任和义务,勤勉尽责。公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况,同时,公司 披露信息的真实性、准确性和完整性外,将重点检查公司信息披露事务内部管理制度的建立健全情况、公司独立董事工作制度的建立和履行情况、审计委员会工作规程的实施情况 ...
//www.110.com/fagui/law_200155.html-
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按规定披露信息的责任追究机制,对违反规定人员的处理措施。上市公司信息披露事务管理制度应当经公司董事会审议通过,报注册地证监局和证券交易所备案。第三十八条 的,不得提供内幕信息。第四十二条董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响,主动调查、获取决策所 ...
//www.110.com/fagui/law_175869.html-
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