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年审注册会计师对资金占用的专项审核意见。上市公司与集团公司发生资金往来的,应详细披露相关的决策程序和资金安全保障措施,以及期初余额、发生额、偿还额、 加强内部管理,切实履行应的审计程序(一)健全独立性制度,杜绝内幕交易会计师事务所应通过制度安排,明确对项目参与人员的独立性要求,组织员工对本人及父母、 ...
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年审注册会计师对资金占用的专项审核意见。上市公司与集团公司发生资金往来的,应详细披露相关的决策程序和资金安全保障措施,以及期初余额、发生额、偿还额、 加强内部管理,切实履行应的审计程序(一)健全独立性制度,杜绝内幕交易会计师事务所应通过制度安排,明确对项目参与人员的独立性要求,组织员工对本人及父母、 ...
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、公正和诚实信用原则,保障国有资产不受侵犯,保证公司资产安全,维护股东的合法权益,并按照本规则的规定,真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。7.3.2 本所说明,并按本所要求作出补充公告。11.3本章事宜,适用本所有关业务规则及本所与上市公司签订的上市协议以及本所与其他证券交易所签署的监管合作 ...
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公司治理是指以股东会、董事会、监事会(或监事)和经理层等内部机构为主体的组织架构和保证各内部机构有效运作、相互制衡的制度安排以及与此相关的决策、 控制和风险防范能力。(三)维护所有股东的平等地位和权利,强调股东的诚信义务。期货经纪公司应为维护非控股股东的合法权益提供制度性保证,强调所有股东的诚信义务 ...
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