客观公正、廉洁奉公、保守秘密,不得滥用职权、徇私舞弊、泄漏秘密、玩忽职守。第九条 内部审计人员依法行使职权受法律保护,任何组织和个人不得打击报复。第三章 职 财产经营状况及其效益,依照有关规定,进行内部审计监督。第十六条 内部审计机构可以对本部门、本单位经济管理中的重要问题开展审计调查。第十七条 内部 ...
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试行)》,现印发各级交通主管部门和企、事业单位试行。试行中有何意见和问题,请随时报部审计局。附:交通系统内部审计工作程序(试行)为使各级交通主管部门和交通企业、事业单位内部 ----||原记录事实|---------------|存在的问题|处理意见|日期|号码|名称||借(增、收)方|贷(减、付)方 ...
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纪检监察机关或司法机关立案调查等客观原因致使经济责任审计无法正常实施的。第六条履行内部审计职责的部门(以下简称审计部门)实施经济责任审计时,具有下列审计权限 条审计组在实施经济责任审计时,可以就经济责任审计内容中的有关问题,检查有关业务活动及现场,并向有关单位和个人进行调查,有关单位和十人应当予以配合 ...
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内部审计在党组、党委决策过程中的积极作用。要把人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为内部审计工作的重点内容”。各单位要认真贯彻李部长的重要 加强内部控制基础管理、防范各种风险、实现组织目标等内容,帮助查找管理工作的薄弱环节和漏洞,分析原因,完善制度,防范风险,促进管理水平不断提高。六、认真抓好 ...
//www.110.com/fagui/law_194844.html-
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纪检监察机关或司法机关立案调查等客观原因致使经济责任审计无法正常实施的。第六条履行内部审计职责的部门(以下简称审计部门)实施经济责任审计时,具有下列审计权限 条审计组在实施经济责任审计时,可以就经济责任审计内容中的有关问题,检查有关业务活动及现场,并向有关单位和个人进行调查,有关单位和十人应当予以配合 ...
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交体发〔1993〕18号《关于颁发〈全民所有制交通企业转换经营机制实施办法〉的通知》、交体发〔1993〕111号《关于印发〈关于认真贯彻执行全民所有制 损益的基础上,检查企业的有关内部管理制度和经济活动,提出意见,促进改善经营管理,提高经济效益。对审计中发现宏观管理方面存在的问题,向政府和有关部门提出 ...
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交体发〔1993〕18号《关于颁发〈全民所有制交通企业转换经营机制实施办法〉的通知》、交体发〔1993〕111号《关于印发〈关于认真贯彻执行全民所有制 损益的基础上,检查企业的有关内部管理制度和经济活动,提出意见,促进改善经营管理,提高经济效益。对审计中发现宏观管理方面存在的问题,向政府和有关部门提出 ...
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及其所属单位内部审计监督工作的开展。(四)及时向自治区审计厅报告审计发现的重大问题,以及自治区人民政府各部门及所属单位在财政财务、经济管理工作中的新情况和 部门的年度收入计划。(二)各部门预算收支执行情况和其他财政收支计划完成情况的月报、年报和决算。(三)各部门综合性财政、财务和经济业务工作统计年报, ...
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部属各单位结合自身实际加快完善内部管理制度,大力压缩一般性经费支出,取得了较好成效。但从国家审计署对我部预算执行审计反映的问题以及今年部巡视组对部分 意识,主动接受监督,支持财务人员正确履行职责;单位财务审计部门要结合审计整改要求,切实加强对执行过程中的控制和监督,严格按制度规定办事,确保政策执行不 ...
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审计工作规范》印发给你们,请认真执行。执行中有何意见,请函告我部。第一章 总 则第一条 根据《审计署关于内部审计工作的规定》和公路养路费有关规定的精神 报表进行审查、核对,对财产物资和货币资金进行清查、盘点。对审计事项,认真做好审计工作记录,对查出的问题应调查取证,审计工作记录和取证材料应由被审计单位 ...
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