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关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号的通知
安排相应经费确保审计工作
的
及时、
有效
开展。内部控制审计是一项区别于财务报告审计
的
独立业务,企业应就该项业务与会计师事务所
签订
单独
的
业务约定书。 董事会应当指定专门委员会负责指导内部控制建设与实施工作。一般
情况
下
企业应当成立专门机构负责组织协调内部控制
的
建立实施及日常工作。对于少数企业受制于岗位编制、 ...
//www.110.com/fagui/law_391433.html-
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