的振兴机电工业这一目标,努力强化审计监督, 为机电工业改革和发展服务。现就贯彻党的十四大精神,加强审计工作有关问题通知如下: 一、要进一步转变观念 是企业自我约束机制和监督机制的组成部分,是企业自我发展的内在需要。各级领导要充分发挥内部审计在经营管理中的参谋助手作用。企业内部审计工作要坚持在厂长(经理 ...
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审计制度,加强内部审计,由事后审计向事前防范为主转变,对重点业务、重点部位,对普遍性、苗头性的问题,对控制薄弱环节和管理中关注的重要事项要 创建和谐企业。将创新意识融入到企业精神、经营管理理念、各项管理制度和员工的行为规范之中,增强企业凝聚力。推广实施CSC9000T中国纺织企业社会责任体系,规范竞争 ...
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(2)利润留成分配比率是否合规合理,有无任意提高或降低分配比率损害投资者利益的问题。(四)建立自我约束机制和执行财经法规情况1、自我约束机制是指单位 及有关报表等资料,是干部管理部门阶段性考核干部的重要依据,应按时报送上级主管部门(包括干部管理部门、审计部门)。 六、单位内部审计应建立任期年度经济责任 ...
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社团”)的管理,发挥部管社团在国家工业、通信业、信息化领域中的积极作用,根据《社会团体登记管理条例》等有关规定,制定本办法。第二条 部管社团是指 教育司提交换届申请报告,包括换届准备情况、新任负责人候选人名单、章程变更说明、财务审计报告等相关文件,人事教育司会 同相关司局进行审查后批复。批复同意换届后 ...
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的联系和沟通,协调工业经济运行及开放型经济发展中涉及资金融通、信用环境建设、债权维护等方面的问题。(一)联席会议制度。联席会议实行例会制和临时会议制。 和督促企业健全外部财务审计制度,以促进和规范企业会计核算和财务管理,真实反映生产经营和资金财务状况。督促企业加强贷款用途的内部跟踪监督,确保信贷资金 ...
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资金,解决前几年国有粮食企业富余职工分流安置中的资金缺口,以及企业拖欠职工的工资、医药费、社会保险费等遗留问题,落实社会保障和再就业政策,为企业深化 粮食事业发展。要严把支出审核关,加大对财政资金使用情况的监管和内部审计力度,保证财政资金使用的合理性、安全性和科学性。要进一步加强预算执行管理,深化国库 ...
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,我国工程咨询业起步晚、基础薄弱,整体发展水平与经济社会发展的要求不完全适应,制约行业发展的问题还比较突出:一是行业法律法规不健全。现有法规尚未形成 、项目运营管理咨询、融资咨询、担保咨询、工程保险咨询、风险评估咨询、工程审计咨询、工程法律咨询、工程合同纠纷调解等新领域业务,为委托方提供全过程、全方位 ...
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(一)坚持市场导向原则。以企业为主体,加强政府的宏观调控和政策引导,充分发挥市场在资源配置中的基础作用,注重超前研究和准确预测国内外市场变化趋势 投资项目实施等重大问题上的正确决策能力。另一方面切实推进政府行政管理信息网络化和电子政务。一是加快建设政府管理部门信息主干网,为政府部门内部提供信息沟通平台 ...
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,建立现代企业制度;以企业转换经营机制为中心,引导企业继续深化劳动、人事和分配制度等内部改革,加快推进企业分离办社会和主辅分离,努力解决历史遗留问题 发展信息,做好项目储备,组织招商引资,开展工业发展目标考核,协调解决工业发展中的具体问题。各县区和有关部门也要建立相应机构,实行工业发展"一把手"工程, ...
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(公司)要设立烤房设备招标采购工作小组(以下简称工作小组),成员由发展计划、财务审计、政策法规、纪检监察、烟叶及基础设施建设办公室等部门负责人和有关人员组成, ,必须交纳不少于合同金额的5%作为质量保证金。质保期为两年,期满后如无质量问题无息退还。延长质保期由双方在合同中加以约定。质保期间供应商提供 ...
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