公正、实事求是、廉洁奉公;保守在实施内部审计中知悉的国家秘密和商业秘密。第十一条内部审计人员应当具备与其从事的内部审计工作相适应的专业知识和业务能力。内部审计 或者盖章的,应当注明原因。第十七条内部审计人员应当编制审计工作底稿,对审计中发现的问题,作出详细、准确的记录,并注明资料来源。第十八条内部审计 ...
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条所述某一特定国家中各地对财务信息的审计制定了条例。委员会所发布的国际审计准则并不取代这些条例。如果国际审计准则与当地条例在某一特定问题上是一致的,则在 的重点可能的改变。(10)需要取得的审计证据的性质和范围。(11)内部审计人员的工作及与审计的关联程度(如有关联之处)。(12)在审核当事人附属机构 ...
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办法》和《湖南省国资委监管企业财务决算审计工作规则》,现印发给你们,请认真遵照执行。并请将执行中的情况和问题及时反馈给省国资委。湖南省人民政府国有 的子企业或所属单位,注册会计师和会计师事务所可以依据内部审计报告发表审计意见。企业应对内部审计报告的真实性、合法性、完整性承担责任。第三十二条会计师事务所 ...
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检查监督村组财务公开情况;(四)听取并反映村民对财务管理工作的意见和建议;(五)对财务管理中的问题提出处理意见,并有权向乡(镇)农村经营管理机构和 等部门的监督。各级农村经营管理机构应当建立健全内部审计机构和配备内审人员,以内部审计方式开展村帐站审的审计工作。第二十条对严格遵守国家财经法律、财务制度和 ...
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和评价,并了解、掌握被审计人员在经济活动中有无侵占国有资产、违反领导干部廉洁自律规定和其他有关违纪违法的问题,以及被审计单位的有关情况;(五)《 的审计资料,也可以利用经过核实确认后的内部审计机构或者会计师事务所的审计结果。第七条审计机关实施审计时,根据需要,可以请求市纪律检查委员会、市委组织部以及 ...
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投资效益的因素。第十四条政府投资建设项目审计的主要内容:(一)建设单位的内部控制制度的建立和执行情况;(二)项目管理执行项目法人制、项目资本金制、 机关对政府投资建设项目的审计结果,应及时向本级人民政府报告,并通报有关部门。审计机关在审计中发现有关部门履行职责不到位,政策法规不完善等问题,应及时向本级 ...
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海口市新型农村合作医疗实施办法第一章总则第一条为提高我市农民的健康水平,切实解决农民因病致贫、因病返贫问题,促进农村经济发展,维护社会稳定,根据《卫生部、财政部 挪用。市合管办要建立健全基金预决算制度、内部财务会计制度和审计制度。市合管办要按照“以收定支、做好计划”的原则认真编写新农合资金年度预算,送 ...
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;有无计划外工程和超标准工程;建设单位管理费是否按规定开支;内部财务管理制度是否健全;应上缴的各种款项是否按规定上缴;是否建立并坚持重大事项报告制度等。 报送项目进展和资金使用自查情况。第三十四条各级财政、审计和监察部门对检查中发现的问题要分清责任,严肃处理。对挤占、挪用、截留财政性基本建设资金,擅自 ...
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(八)附件和其他说明事项。注册会计师认为需要提请委托企业改善内部管理制度、改进经营方针的建议,可用管理建议书的形式另行提出。第十八条注册会计师出具审计 。企业委托本市行政区域以外的会计师事务所进行审计,须向市财政部门备案,否则其年度财务会计报告无效。第二十五条本规定具体执行中的问题,由青岛市财政局负责 ...
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)不履行层级监督管理职责,对下级报告、请示的事项不签署具体意见、不作明确指示,对内部管理出现的问题放任不管,对工作人员的违纪、违规和违法行为不制止、不查处的;(三)无正当理由未在规定时限完成工作任务的;(四)对于工作中出现的问题,或者遇紧急突发事件和重大安全事故,不及时向上级报告、请示的;( ...
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