。审计本身不是目的。应当通过审计指出违反原则、违背法令制度,以及财政管理中不符合经济、有效等问题,以便采取正确措施,建立责任制,赔偿经济损失,或者采取 外部审计机构则不应属于某一部门机构。最高审计机构是一个外部审计机构。 内部审计机构应当从属于所在地部门的领导。但是,应当在可能范围内,从组织结构方面, ...
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程序(注22)。外部审计对该程序的有效性进行交叉检查。银行监管者必须要求有效的政策和做法能得到执行,而且管理者应对内部和外部审计师所发现的问题采取适当的 职能。相反,在其他国家,董事会也积极参与银行管理框架的制订。由于这些差异,本文件中的董事会与高级管理层的定义并非在于区别法律,而是在于区别银行内的两 ...
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各财政年终后六个月内,向基金会提交经审核无误、审计过的财务报表及审计报告,其范围及深度应符合基金会的合理要求。第4.16款(1)除基金会另有 为合理的数额。各方支付自己在仲裁诉讼中的费用。仲裁法庭的费用由协定双方平均分摊。任何有关仲裁法庭费用分配问题或其费用的支付程序问题,将由仲裁法庭决定。仲裁法庭将 ...
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其范围和详细程度符合银行合理要求的由上述审计师写出的审计报告,其中包括上述审计师关于本财年提交的支付报表,以及准备这些报表的程序和相关的内部控制等是否能作为有关提款依据 《通则》第4.04节(d)段所述情况另有规定外,该栏中的数据表示应偿还的美元数额。附件4:实施方案1.借款人应按银行可接受的工作大纲 ...
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地利用自己的资源,更好地在经济上互为补充,并促进它们的对外贸易,特别是本地区内部贸易的逐步发展。四、为拟订、资助和执行发展项目和计划提供技术援助,包括编制 或实施一、成员与亚行之间或成员之间在解释或实施本协定的条文发生问题时,应提交董事会决定。如审议中的问题与某个成员有特殊关系而又无该成员国籍的董事时 ...
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通过一定的程序对现场和非现场监督的有效性实施检查,并解决发现的问题。2.监管机构有权得到内部和外部向审计向董事会提交的审计报告的复印件。3.监管机构具备必要 ,监管当局负责监管信用社,但信用社不在评价之列,因为它们在整个金融体系中的重要性是微不足道的。4.评价一条《核心原则》时,先以黑体字写明《原则》 ...
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本节(b)段提及的年度审计中,并保证该审计的报告包括上述审计师关于该财政年度里提交的费用报表,以及它们的准备过程和内部控制是否可以赖以支持有关提款 监督; (b)项目协调小组,负责对项目实施的整体政策和可能发生的有关技术问题提供指导; (c)设在卫生部的计划免疫项目办公室和健康促进项目办公室,负责项目 ...
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九九三年十月二十日就项目实施和配套资金问题而签定的协议,该协议可随时进行修改和补充,其条款包括附属在项目实施协议中的所有附件和协议。(d)“项目省”是 年度审计包括此类记录和账目,且确信该审计报告包括上述审计师对于此报告财年期间提交的费用报表,连同准备报表时涉及到的程序及内部控制是否能用来为相应的提款 ...
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吉林履行《吉林供水合同》中所规定的义务。3.07节(a)借款人将应协会的要求,与协会就本项目D.3部分的执行进展问题,以及本协定义务的履行 其范围及详细程度符合协会合理要求的审计报告副本;并保证该审计的报告包括上述审计师关于该财政年度里提交的费用报表以及它们的准备过程和内部控制是否可以赖以支持有关提款 ...
//www.110.com/fagui/law_7378.html-
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