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审计机关应促进审计经验审计专业知识的发展,采用交换报告和案例研究的资料,以及其他种种方法,例如,在最高审计机关之间进行人才交流。内部控制46、最高审计机关 控制制度所付出的代价,应同它涉及的风险相适合。49、内部审计是内部控制的一个重要方面但又具有区别。公营企业管理当局应当明确地担负起确立内部审计 ...
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或说明材料。国际会计标准适用于任何商业、工业或企业单位的财务报表。04企业管理部门,可按最适合其内部管理的各自不同方法编制财务报以备自用。但如将财务 限制其资金运动的条件下进行经营,使母公司对其资产和营业的控制受到妨碍。37如果某子公司的业务公司集团其他公司极不相同,随同合并财务报另编单独的财务 ...
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