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明确预期审计目标,进行系统检查,并作出优缺点均不偏废报告。40、公营企业审计关键方面,包括财务与经济绩效分析,这些分析要通过对盈利性、生产率和 ⑤有效组织结构和审计执行工作监督;⑥足够和适当审计证据;⑦具有满意结果报告。76、当检查揭示出审计工作不足时,一般不可能重审,因而保证内在 ...
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信息、控制、评价和报告系统,将有助于会计责任制程序正常化。2、行政部门内管理机构或中央机构应不断发挥监督检查职能,建立令人满意经营规范和标准,以便 培训对象应是各级工作人员。如最高审计机关有管理方面专门人才,培训工作可扩大到计划人员、财务管理人员和其他管理人员。3、最高审计机关和私人审计 ...
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