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一种内部控制制度的固有的局限性,甚至有些重要的反映失实,可能未曾发现,所以风险总是免不了的。除对财务报表提出报告以外,对于任何内部控制有重要缺点存在, (8)会计制度和内部控制制度的变化。·10对于当事人业务的了解,不仅对设置全面审计计划有重要意义,还助于审计人员查明需要考虑的特殊审计方面,有助于评价 ...
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