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所作的检查。会计制度和内部控制·18经理人员负责执行合适的会计制度,组织适合于企业规模和性质的种内部控制。对于会计制度的适用性,对于应入帐的会计信息是否确 预计递交当事人的审计报告书和其他信件的性质和时间。(3)当事人采用的会计政策及其变更情况。(4)新颁布的会计或审计条文对审计工作的影响。(5)确定 ...
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