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一种内部控制制度的固有的局限性,甚至有些重要的反映失实,可能未曾发现,所以风险总是免不了的。除对财务报表提出报告以外,对于任何内部控制有重要缺点存在, 作相似的结论,但审计人员必须注意有些国家可能要审计人员作出这种结论,并作为法律上的义务。AU8004节计划1981年2月引言·01国际审计准则第3号( ...
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