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一种内部控制制度的固有的局限性,甚至有些重要的反映失实,可能未曾发现,所以风险总是免不了的。除对财务报表提出报告以外,对于任何内部控制有重要缺点存在,足以 情况。分析重要的比率和趋势,包括随后对不正常波动和不正常项目所作的检查。会计制度和内部控制·18经理人员负责执行合适的会计制度,组织适合于企业规模 ...
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