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国际审计准则
局限性,以及任何一种内部控制
制度
的
固有
的
局限性,甚至有些重要
的
反映失实,可能未曾发现,所以风险总是免不了
的
。除对财务报表提出
报告
以外,对于任何内部控制有重要 变化
的
技术、产品或服务
的
类型,生产和分配
的
方法。(8)会计
制度
和内部控制
制度
的
变化。·10对于当事人
业务
的
了解,不仅对设置全面审计计划有重要意义 ...
//www.110.com/fagui/law_10455.html-
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