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问题或排除疑点。·11财务报表审计范围受到限制,以致影响审计人员对这些财务报表发保留的评语的能力时,这些情况必须在报告书中加以说明,并根据情况作有 一种内部控制制度的固有的局限性,甚至有些重要的反映失实,可能未曾发现,所以风险总是免不了的。除对财务报表提出报告以外,对于任何内部控制有重要缺点存在, ...
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