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交易人及利害关系人权益。 五、提升信息透明度。 第3条 期货商应建立完备之内部控制制度并有效执行,除确实办理自行检查作业外,董事会及管理阶层应至少每年 与评估是否更新行使职权规章之政策。 第28条 期货商宜优先设置风险管理暨审计委员会,其主要职责如下: 一、检查公司会计制度、财务状况及财务报告程序。 ...
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本部备查,并于会计制度内增订有关研发成果之会计事务处理事项。执行单位应于内部稽核制度内增订有关研发成果之稽核项目及程序,并确实执行稽核业务。 第32条 运用情形,并提供相关资料;必要时,本部得要求执行单位提出说明。 本部及政府审计人员为监督研发成果之运用及管理,得定期或不定期实地查访执行单位之研发成果 ...
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补(捐)助项目之活动时,应注意以下审核原则,并将具体之审核条件纳入公司内部审核规定中: (一)申请补(捐)助之对象限以事业所属生产单位所在地之团体为限 。 十三、各事业机构对民间团体补(捐)助计画执行后之经费核销结报应依审计机关审核团体私人领受公款补助办法规定办理。 十四、各事业机构应于每年度终了填报 ...
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送本会。受补助之单位并应妥适保管原始支出凭证供本会及审计单位查核。 (二)申请补助之单位非属政府机关(构)者,应检附原始凭证(受补助单位应先完成内部核销作业,粘贴凭证格式详附件三)、领据、成果报告三份(格式详附件四)、活动经费收支明细表等凭证,送原审查之 ...
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