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及紧急应变计划。第14条 内部稽核制度之目的,在查核及评估内部控制制度是否有效运作,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施,协助理事会及管理 机关备查。第35条 信用合作社内部稽核人员及遵守法令主管,对内部控制重大缺失或违法违规情事所提改进建议不为管理阶层采纳,将肇致重大损失者,均应 ...
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