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检视,核实提列备抵损失。 五、应对银行业务或交易、信息交互运用等建立信息安全防护机制及紧急应变计画。 第14条 内部稽核制度之目的,在查核及评估内部 ,以确保内部控制制度得以持续有效实施,协助董(理)事会及管理阶层确实履行其责任。 第15条 银行应设立隶属董(理)事会之内部稽核单位,以独立超然之精神, ...
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五、对金融控股公司与其子公司及各子公司间业务或交易、信息交互运用等建立信息安全防护机制及紧急应变计画。 第14条 内部稽核制度之目的,在查核及评估 改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施,协助董事会及管理阶层确实履行其责任。 第15条 金融控股公司应设置隶属董事会之内部稽核单位,并订定内部稽核 ...
//www.110.com/fagui/law_16602.html-了解详情
管理阶层确实履行其责任,进而落实公司治理制度。 第4条 证券商执行公司治理制度应以保障股东权益为最大目标,并公平对待所有股东。 证券商应建立能确保股东对 出席。 第7条 证券商应鼓励股东参与公司治理,并使股东会在合法、有效、安全之前提下召开。证券商应透过各种方式及途径,并充分采用科技化之讯息揭露方式, ...
//www.110.com/fagui/law_17656.html-了解详情
赔偿之责任。 第31条 金融控股公司应将董事会之决议办理事项明确交付适当之执行单位或人员,要求依计画时程及目标执行,同时列入追踪管理,确实考核其 所属子公司应按照相关法令规范建立健全之财务、业务及会计管理制度。 金融控股公司应对其所属子公司办理综合之风险评估,实施必要之控管机制,以有效运用资源并降低 ...
//www.110.com/fagui/law_14592.html-了解详情
目的、主(协)办单位、时间(或期程)、实施对象、实施方式(工作内容)、预期目标、预期效益、工程进度、经费需求(含明细、全部经费内容,及拟向其它单位 切性及重要性。 10.申请计划执行后是否可达成预期效益。 11.计划是否具良好评估机制。 (三)申请案件经审核通过者,于七日内通知申请单位;未核定补助者, ...
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