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制度,含内部稽核实施细则,并经董事会通过,如有董事表示异议且有纪录或书面声明者,公司应将异议意见连同经董事会通过之内部控制制度送各监察人;修正时, 公开发行公司,应每年自行检查内部控制制度设计及执行的有效性,并依规定格式作成内部控制制度声明于每会计年度终了后四个月内报本会备查。 前项内部控制制度声明 ...
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控制制度,应经董(理)事会通过,如有董(理)事表示异议且有纪录或书面声明者,银行应将异议意见连同经董(理)事会通过之内部控制制度送各监察人( 月内将上一年度内部稽核所见内部控制制度缺失及异常事项改善情形,依主管机关规定格式以网际网络信息系统申报申报主管机关备查。 第38条 总稽核督导办理内部稽核工作有 ...
//www.110.com/fagui/law_18076.html-了解详情
制度,含内部稽核实施细则,并经董事会通过,如有董事表示异议且有纪录或书面声明者,事业应将异议意见连同经董事会通过之内部控制制度送各监察人;修正时, 条 事业应每年自行检查内部控制制度设计及执行之有效性,并依本会规定格式作成内部控制制度声明于每会计年度终了后三个月内向本会申报备查。 前项内部控制制度 ...
//www.110.com/fagui/law_10712.html-了解详情
条 金融控股公司内部控制制度,应经董事会通过,如有董事表示异议且有纪录或书面声明者,公司应将异议意见连同经董事会通过之内部控制制度送各监察人;修正时 个月内将上一年度内部稽核发现之内部控制制度缺失及异常事项改善情形,依规定格式以网际网络信息系统申报主管机关备查。 第35条 总稽核督导办理内部稽核工作有 ...
//www.110.com/fagui/law_16602.html-了解详情
本系统时,应检具公函及「参加中央银行公开市场操作网络连线作业系统申请书」(格式一),向本行业务局(以下简称业务局)申请为联机单位。 五、金融机构依前点规定 独立、发送人员未经授权、异动、密码遭盗用、冒用或其它理由,向本行提出异议。 十三、本系统之联机操作依本行公告时间办理;操作讯息之截止传送时间以本行 ...
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,始得委托办理中央登录公债借贷交易。 「中央登录公债借贷交易委托书」应载明下列事项,格式如附件一: 一、借券人、出借人同意以「中央登录公债借贷交易委托书」暨证券商 为通知者,本中心仍依原有登记资料办理,所衍生之法律问题自行负责,不得提出异议。 本中心之通知以邮寄方式寄发者,如借券人、出借人未依前项规定 ...
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之注意,且均应查明事││实;书面数据亦应核对正本,并就审核结果依参考格式出具适当││之意见书。如遇公司拒绝提供资料、发现有异常或违反法令等情││事, 即向各债权人分别通知及公告,并指定三十日以上之期限,声明债权人得于期限内提出异议。 □是□否□不适用 意见: 四十八、公司本次进行并购或受让他公司股份之 ...
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