制度,含内部稽核实施细则,并经董事会通过,如有董事表示异议且有纪录或书面声明者,公司应将异议意见连同经董事会通过之内部控制制度送各监察人;修正时, 股票公开发行及公开发行公司,应每年自行检查内部控制制度设计及执行的有效性,并依规定格式作成内部控制制度声明书于每会计年度终了后四个月内报本会备查。 前项 ...
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内部控制制度,应经董(理)事会通过,如有董(理)事表示异议且有纪录或书面声明者,银行应将异议意见连同经董(理)事会通过之内部控制制度送各监察人(监事); 计画及每会计年度终了后二个月内将上一年度之年度稽核计画执行情形,依主管机关规定格式以网际网路信息系统申报主管机关备查。 第37条 银行应于每会计年度 ...
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制度,含内部稽核实施细则,并经董事会通过,如有董事表示异议且有纪录或书面声明者,事业应将异议意见连同经董事会通过之内部控制制度送各监察人;修正时, 相关法令。 第23条 事业应每年自行检查内部控制制度设计及执行之有效性,并依本会规定格式作成内部控制制度声明书于每会计年度终了后三个月内向本会申报备查。 ...
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8条 金融控股公司内部控制制度,应经董事会通过,如有董事表示异议且有纪录或书面声明者,公司应将异议意见连同经董事会通过之内部控制制度送各监察人;修正时, 稽核计画及每会计年度终了后二个月内将上一年度之年度稽核计画执行情形,依规定格式以网际网路信息系统申报主管机关备查。 第34条 金融控股公司应于每会计 ...
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,始得委托办理中央登录公债借贷交易。 「中央登录公债借贷交易委托书」应载明下列事项,格式如附件一: 一、借券人、出借人同意以「中央登录公债借贷交易委托书」暨证券商 为通知者,本中心仍依原有登记资料办理,所衍生之法律问题自行负责,不得提出异议。 本中心之通知以邮寄方式寄发者,如借券人、出借人未依前项规定 ...
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或发行公司债计划之执行是否有「发行人募集与发行有价证券处理准则」第八条第一项第四款第一目至第三目所列情事,而该次发行计划检附书件内容涉有虚伪 规定即向各债权人分别通知及公告,并指定三十日以上之期限,声明债权人得于期限内提出异议。 □是□否□不适用 意见: 四十八、公司本次进行并购或受让他公司股份之行为 ...
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