的企业不得作为股份制商业银行法人机构的发起人:(一)公司治理结构与机制存在明显缺陷;(二)关联企业众多、股权关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常;(三) 第七十五条中资商业银行支行升格为分行,应当符合以下条件:(一)总行内部控制和风险管理健全有效;(二)总行拨付营运资金足额到位;(三)拟升格支行连续2 ...
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全部资产的30%以上(合并会计报表口径);(六)权益性投资余额原则上不得超过本企业净资产的50%(含本次投资金额,合并会计报表口径);(七)入股资金为自有资金且 ;(二)有符合要求的风险管理和内部控制制度,制订和实施了统一授信制度;(三)制定了与办理股票质押贷款业务相关的风险控制措施和业务操作流程;( ...
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以下简称省国资委)所出资企业(以下简称省属企业)总会计师工作职责管理,促进省属企业规范财务会计工作,建立健全内部控制机制,有效防范经营风险,依据《会计法》、 多层次的监督体制,落实财会内部控制责任,对本单位经济活动的全过程进行财务监督和控制;(四)组织建立和完善企业财务风险预警与控制机制。第十六条企业 ...
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企业内工程质量监督机构重新定位,或回归为企业内部工程建设质量管理部门,从投资者的角度加强工程建设管理,从而保证投资效益,或依法改组为独立承担法律责任的 以及更强的流动性和变动性,质量责任主体的多变性与工程质量责任的长期性之间的矛盾越来越突出,加之重大工程技术风险的日益突出,在运行行政手段的同时,也必须 ...
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投保人信用状况相结合的浮动机制。 5.推动担保机构建立内部信用评级系统,防范信用风险。 6.支持央行个人和企业信用信息基础数据库发展,形成服务全国的征信中心。 信用档案的基础上,设立信用管理岗位,加强信用风险防范、控制与管理,推动信用产品在企业生产经营活动中的应用。 12.加强财税信用制度建设,以财政 ...
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为基础的身份认证访问控制,为各级工商行政管理部门间信息系统、数据资源的完全访问提供保障。 5.进一步加强信息系统容灾备份与应急恢复。统筹规划容 执法案件信息以及相关市场客体信息的经济户籍数据库,为国家经济户籍数据库和国家企业法人数据库建设提供有力保障。 3.加快推进数据应用,不断提升信息资源综合效益。 ...
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企业的经营行为,并对其经营管理业绩进行评价,对董事、高级管理人员提出奖惩、任免建议;(五)检查企业内部控制制度、风险防范体系、规章制度的建立及执行情况;(六)对 和公司章程的规定,履行监事职责。职工监事的劳动合同在监事任期内到期的,企业应与职工监事补签劳动合同,劳动关系延长至任期结束。第二十一条监事在 ...
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战略和市场营销战略,并根据市场变化适时调整。实行科学决策、民主决策和风险管理,提高企业管理者的决策水平,增强决策的可靠性,避免出现大的决策失误。(二)强化 发挥职工的积极性和创造性。积极推行以成本管理为中心的企业内部模拟市场管理,划小核算单位,层层实行成本核算和成本控制,堵塞漏洞,降低成本,提高效益。 ...
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,注册资本不低于1亿元,开展融资担保业务1年以上。3.有健全的组织管理和内部监督机构,建立规范的担保业务流程及相应的规章制度,按国家相关规定提取各项准备金。 合作担保机构和贷款企业(项目)签订相关合同,发放贷款。(五)合作担保机构和合作金融机构分别进行保后、贷后跟踪管理。第六章 风险控制与代偿、补偿及 ...
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在本辖区注册登记的小额贷款公司的日常监管工作。第二章股东资格第八条企业法人、自然人、其他社会组织可以申请出资设立小额贷款公司,并依据《中华人民共和国 ,选聘具备资格的从业人员,依法经营、规范发展。 第二十条小额贷款公司要建立科学有效的风险管理和内部控制制度,制定较为完备的规章制度并严格执行,规范信贷 ...
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