规章(1)条第二条本规定所称审计档案,是指煤炭内部审计机构在进行审计监督或审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的 排列;证明性文件材料,按与审计报告所列问题和审计评价意见相对应的顺序,对审计证据、汇总审计工作底稿、分项目审计工作底稿、审计法规依据进行排列;立项性文件 ...
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一个数值的书写形式要照顾到上下文。不是出现在一组表示科学计量和具有统计意义的数字中的一位数可以用汉字,如一个人、三本书、四种产品、六种意见等; 七条对交有关部门办理的公文,煤炭内部审计机构应当提出办理时限,并负责催办、查办。承办部门应当抓紧办理,不得延误、推诿。凡涉及其他部门的问题,应当主动与有关部门 ...
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职责(一)对全国民政系统管理中重大的、带普遍性或倾向性的财务收支及其经济活动和经济效益等问题,进行审计调查或组织内部审计机构进行系统审计。为民政系统管理 体制和内设机构驻民政部审计局实行审计署和民政部双重领导,其业务以审计署领导为主的体制。驻民政部审计局下设2个处:(一)内审指导处:制订全国民政系统 ...
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(三)检查监督村组财务公开情况; (四)听取并反映村民对财务管理工作的意见和建议; (五)对财务管理中的问题提出处理意见,并有权向乡(镇)农村经营管理机构和 的监督。各级农村经营管理机构应当建立健全内部审计机构和配备内审人员,以内部审计方式开展村帐站审的审计工作。第二十条 对严格遵守国家财经法律、财务 ...
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党纪政纪规定予以追究查处;对下级机关贯彻经济责任审计规定、履行经济责任审计职责的情况进行监督检查;协调解决经济责任审计实施中的困难和问题。第五条 组织人事部门的 审计应当根据党委、政府和委托部门要求,采用离任审计与任中审计相结合、国家审计与内部审计相结合、全面审计与延伸调查相结合等多种方法进行。第二十 ...
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堵塞漏洞,对下属单位应采取有效措施,加强财务监督管理,定期组织内部审计,检查财务制度的执行情况,促进财务管理规范化。 九、建立健全监督检查和责任追究制度 漏洞,积极整改,并追究有关责任人的责任。 加大审计监督力度,实行审计结果公告制度。对审计发现的问题,审计部门应当加大审计处理处罚力度,对严重违反财经 ...
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责任,是指领导干部对履行经济责任过程中的下列行为应当承担的责任:(一)直接违反法律法规、国家有关规定和单位内部管理规定的行为;(二)授意、指使、 领导干部及其所在单位,以及其他有关单位和个人在经济责任审计中的职责、权限、法律责任等,本规定未作规定的,依照《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法 ...
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透明度。逐步做到“以公告为原则,以不公告为例外”,如实公告审计发现的问题和查处情况,把审计监督与社会监督、舆论监督结合起来。(七)制定已公开现行文件 公开制度或在政务公开中弄虚作假、侵害群众民主权利、对群众反映的问题不认真调查处理的,严肃追究有关人员的责任。(十二)加强机关内部政务公开监督约束机制建设 ...
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执行情况;各项服务承诺及其他。此外,领导干部廉洁自律情况,机关内部的财务收支情况,招待费、通讯费、差旅费的开支情况、公车使用情况、干部任用及奖惩情况等也要 部署,并经常研究和解决工作中的问题,经常检查督促工作的贯彻落实。这项工作由政府主抓,组织、监察、民政、财政、农业、审计等部门要各司其职,各负其责, ...
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主管部门核准。自本文件下发之日起,所有被确定停办的报型内部资料,由其主管部门会同所在地财政、审计等部门对其进行财务监督,要保证国有资产不得流失, 要建立健全目标管理制度,指定专人负责日常工作,及时研究解决目标执行中的问题。三、目标的制定(一)制定的依据。市委当年工作要点和《政府工作报告》,市政府及上级 ...
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