有关单位和人员进行调查并按照规定索取有关文件、资料等证明材料,复印有关证据,审计工作人员应当依法保守国家秘密和商业秘密。(五)经部门、单位负责人同意, 依照有关规定移交人事、监察部门和司法部门处理。(八)根据本部门、单位的授权,内部审计机构可以在管理权限范围内进行经济处罚;(九)向上级主管部门的内部 ...
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的重要组成部分。其基本职责是加强对本部门、本单位财政财务收支及经济活动的审计监督,维护国家财经法纪和部门、单位合法权益,促进廉政建设,改善经营管理, ,实事求是,忠于职守,秉公办事,不得滥用职权,徇私舞弊,泄漏机密,玩忽职守。?内部审计人员依法行使职权,受法律保护,任何单位和个人不得打击报复。?第十三 ...
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杭州市拱墅区人民政府文件拱政发〔2007〕25号关于转发《拱墅区内部审计工作规定》的通知各镇人民政府、街道办事处,区政府各部门、各直属单位:区审计局拟定 提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见;(七)对阻扰、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的,经本部门、本单位负责人批准,可以采取必要的措施, ...
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《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》以及《浙江省国家建设项目审计办法》等有关法律、法规、规章规定,结合本市实际,制定本办法。第二条 审计机构,应当加强对本单位、本系统国家建设项目的内部审计监督,其审计业务质量依法接受审计机关的检查和监督。第九条国家建设项目管理部门应当将年度建设 ...
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分行二○○三年七月十日建设部、财政部、中国人民银行关于住房公积金管理中心职责和内部授权管理的指导意见建金管[2003]70号各省、自治区建设厅,直辖市、计划单列市 管理和控制制度建设,建立岗位责任、档案管理、稽核和内部审计、考核、奖惩等制度,制定日常业务、费用收支等管理办法,统一业务操作规程,加强账户 ...
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住房公积金行政监管部门备案;(十五)承办管委会决定的其他事项。 三、建立和完善法人内部授权管理制度(一)根据管理水平、工作业绩、风险控制能力以及业务管理工作的需要 管理和控制制度建设,建立岗位责任、档案管理、稽核和内部审计、考核、奖惩等制度,制定日常业务、费用收支等管理办法,统一业务操作规程,加强账户 ...
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和调整市级政府部门行政审批事项336项,其中:取消47项、合并减少19项、转内部管理164项、下放3项、转中介组织1项;转非行政许可102项。另外 、行政事业收费项目7、行政事业性收费标准8、企业设立9、企业变更10、企业内部财务管理办法11、企业清算收支报告12、企业财务报告13、企业兼并报告14、 ...
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业务管理工作的需要等,按照国家有关政策规定的程序和要求,对管理部实行法人内部授权管理制度,明确管理职责,工作业务范围,以及管理部负责人的限制权限和禁止行为 要对管理部的住房公积金管理情况,进行一次内部审计检查。必要时,可聘请会计师事务所等社会中介机构协助审计。审计检查的结果,应作为对管理部业务授权范围 ...
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章 机构及其职责 第七条 西安住房公积金管理委员会的成员由市人民政府负责人和财政、审计、监察、房管、人民银行、管理中心等有关部门负责人以及有关专家、工会代表、 内部制度建设,建立审贷分离、分级审批贷款、财务交叉复核和内部审计等制度。第三十七条 管理中心应当定期对受委托银行、担保机构、评估机构办理委托 ...
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与其分支机构(分中心、管理部)应当实行统一的规章制度,进行统一核算。第六条财政、审计、建设、房产等部门和人民银行分支机构对本市行政区域内住房公积金的管理和 内容。规定住房公积金管理中心应当建立审贷分离、分级审批贷款,财务交叉复核与内部审计等制度。(四)关于法律责任《条例》规定的法律责任着重强化了两个 ...
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