的缺陷和薄弱环节。(2)对现行的内部控制制度进行符合性测试。从各类业务中,分别抽取二、三笔典型业务,从起点检查到终点,看现行的内部控制 问题的症结所在,就要对症下药,这是经济效益审计的中心环节。因此,为了提出对提高经济效益行之有效的途径,就必须发动群众,献计献策;针对关键问题,还应组织有关专家进行会诊 ...
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救灾专项资金的监管工作主要任务及目标:健全经办机构内部控制制度,完善资金存储、使用制度,建立风险控制机制;保证扶贫、救灾专项资金专款专用,及时足额 中小学教师举办或参与举办各类收费培训班、补习班、提高班,开展教育经费年度专项审计;规范办学行为,年内基本完成义务教育阶段改制学校的清理规范任务,对高中阶段 ...
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管理暂行条例》和《人民币银行结算帐户管理办法》等规定)等进行实地审计,审计报告要针对商办建函[2008]20号文第二项七条重点核查事项逐一形成审计结论 《典当管理办 法》,建立良好的公司治理、内部控制、合规和风险管理机制,增加典当制度和业务规则的透明度,强化内部制约和监督,保证规章及制度贯彻落实的执行 ...
//www.110.com/fagui/law_363202.html-
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管理暂行条例》和《人民币银行结算帐户管理办法》等规定)等进行实地审计,审计报告要针对商办建函[2008]20号文第二项七条重点核查事项逐一形成审计结论 和《典当管理办法》,建立良好的公司治理、内部控制、合规和风险管理机制,增加典当制度和业务规则的透明度,强化内部制约和监督,保证规章及制度贯彻落实的执行 ...
//www.110.com/fagui/law_317756.html-
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企业法定代表人的法律责任。(十九)有力打击各种形式的金融犯罪。加强金融机构的内部控制,完善和落实防盗、防抢、防骗措施,提高抵御和规避金融风险的能力 金融机构内部挪用与侵占,以及针对金融机构的盗窃、抢劫等犯罪活动,继续打击骗汇犯罪、制贩假币犯罪,依法取缔非法金融机构和非法变相从事金融业务的活动。七、彻底 ...
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经营管理者要深入查找在经营决策、资金调度、物资采购、市场营销、财务管理、业务运作等方面存在的不正当交易行为;经营者不履行监管职责,放任、纵容甚至 套自上而下和自下而上相结合、内外透明监督制约机制。完善内部监督制约机制,以财务监督为核心,发挥企业内部财务审计监督职能,保证会计信息资料的真实性与正确性、 ...
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出现;操纵证券市场和内幕交易行为屡禁不止;证券中介机构出具虚假资信证明、虚假审计现象时有发生;非法证券期货交易活动比较猖獗,等等。上述问题的存在,严重危害 自律管理,强化证券业协会的自律监管职能;要督促证券经营机构健全内部控制制度,实现各项业务运作与管理的科学化、规范化、程序化。3.规范证券中介机构的 ...
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等大案要案,进一步净化证券市场。2004年:开展对证券公司、期货公司内控制度及主要业务开展情况的检查,重点检查是否存在操纵市场、欺诈客户、内幕交易等 、医疗、医疗器械、保健食品广告开展集中整治,查处利用新闻形式发布医疗广告,针对核酸类保健食品虚假夸大以及虚假致富信息广告的问题,组织专项检查,力争使我省 ...
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外销文物的出境限制,积极开展文物内销业务。 卫生事业、人口与计划生育事业卫生事业、人口与计划生育事业是保障人民健康、控制人口数量、提高人口素质的重要事业 第三产业。——积极鼓励政府机构改革中分流出来的人员从事第三产业,特别是充实会计、审计、统计、律师和工商咨询、税务咨询等各类信息和咨询以及为市场服务的 ...
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与示范作用,将再生材料生产的产品、通过环境标志认证的产品、通过清洁生产审计或通过ISO14001认证企业的产品列入优先采购计划,逐步提高政府采购中可循环使用的 少废、无废工艺和高效设备,采用可靠和简单的生产操作和控制方法,对物料进行内部循环利用,完善生产管理,不断提高科学管理水平。推行产品生态设计, ...
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