内部审计工作情况表”(见附件),并附简要书面情况说明。2.内部审计中发现的重大违法违纪、重大资产损失情况、重大经济案件及重大经营风险等,及时向市国资委报告 、鞭策落后。各企业请按照本通知的要求,做好2011年度内部审计工作,及时报送有关报表和报告。在组织实施中,如发现问题,请及时与市国资委(财务监督 ...
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管理指引》,现印发你们,请结合本企业实际执行。企业在实施过程中的经验、做法及遇到的问题,请及时反馈我委。国务院国有资产监督管理委员会二○○六年六月六日 十一条企业其他职能部门及各业务单位在全面风险管理工作中,应接受风险管理职能部门和内部审计部门的组织、协调、指导和监督,主要履行以下职责:(一)执行风险 ...
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审计等各类审计中发现问题应认真制定切实有效的整改措施,落实整改责任,并注重剖析原因,举一反三,健全长效机制,确保整改到位;探索建立集团内部决算批复制度 国资委网站(www.shgzw.gov.cn)下载。各委托监管单位应当负责汇总所监管企业的财务决算报告,并按上述内容和要求报市国资委。九、其他1、各区 ...
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约定书报市国资委备案。6.如因特殊原因,由内部审计机构对所属子企业开展财务决算审计的,应说明内部审计机构审计的子企业户数及原因等情况。(三)资质要求 在出具审计报告前,应征求监事会意见;(4)企业及会计师事务所应将审计中发现的重大问题及时向市国资委沟通,以便市国资委能及时协调、处理有关工作。4.各企业 ...
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财务预决算管理、企业财务动态监测、企业会计核算监督、企业经济责任审计、企业内部审计管理及中介财务审计监督等工作;要积极推进企业法律顾问制度建设,省属国有重点 修订和完善各项政策,始终站在时代前列谋划改革。(二)深入实际、调查研究,解决改革发展中的问题。深入调查研究,掌握真实情况,亲历实践,积极探索解决 ...
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资产营运情况。二是集团型企业应当按照规定在内部交易与内部往来充分抵消的基础上,按照统一的会计政策,将各级子企业的会计报表自下而上逐级层层合并,编制集团合并 地区国有资产监督管理机构应根据本地区企业的隶属关系逐级开展国有资产统计报表的审核工作,及时发现并纠正报表编制中的问题,严把数据质量关。一是采取企业 ...
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编制工作,可以促进企业遵守国家财务会计制度及相关规定,规范财务管理,加强内部控制,及时发现问题,堵塞管理漏洞,提高企业财务管理水平。一是应当将企业财务决算 相结合,计算机审核与人工审核相结合等多种审核方式,及时发现并纠正工作中的问题,切实提高国有资产统计工作质量。审核主要内容包括:一是审核报表编报范围 ...
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接受司法监督、行政监督和监察、审计等部门的专项监督;遵守党章及党内各项规章,加强党风廉政建设,自觉接受纪检部门和党员的监督;加强内部监察和监督,及时发现和 群体性上访问题。 五十二、自觉接受新闻舆论和群众的监督,重视新闻媒体报道和反映工作中的问题,对重大问题,要积极主动地查处、整改,并分层次报告,各厅 ...
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,请遵照执行。各单位可结合本单位实际制定实施办法,报部备案。执行过程中的问题,请及时报部。铁路企业国有资产产权管理暂行规定第一章总则第一条为贯彻《 注入企业。5.会同有关部门,对部属企业生产经营、重点建设及资产负债、损益情况进行审计、检查和监督,制定并颁布保值增值指标及考核办法,考核部属企业财产的保值 ...
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和营运体系,着力解决国有企业“所有者缺位”和“内部人控制”的问题。按照《省政府关于印发江苏省省级国有资产授权经营管理暂行办法的通知》(苏政发〔2002〕53号 土地资产经营公司,负责经营管理政府作价出资、入股到国有企业中的土地资产。采取出让或租赁的方式实现国有土地资产退出,出让金或租金可以适当优惠,由 ...
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