把信息化管理手段作为企业建立健全内控体系的重要载体与技术支撑,将监察和内部审计工作融入企业信息网络工程之中,充分发挥网络在企业管理与监督中的作用,实现 国有资产流失,促使企业领导人员不犯或少犯错误等方面,能够发挥更加积极的预防职能和作用。通过效能监察,达到强化监督制约,及时发现和解决问题,实施责任追究 ...
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,也是政府行政管理体制改革的重要内容。各级国资委不行使政府的社会公共管理职能,政府其他机构、部门也不履行企业国有资产出资人职责,各级国资委要按照这一 管理、企业财务动态监测、企业会计核算监督、企业经济责任审计、企业内部审计管理及中介财务审计监督等工作;要积极推进企业法律顾问制度建设,省属国有重点企业要 ...
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长的任职资格由银监会负责;副监事长、营业部总经理、信贷、财务会计和内部审计部门总经理、支行行长和支行副行长由银监局负责审核。(八)银监局负责 出具报告。 (三)清产核资及资产评估是中介机构完全独立、重新进行的清查审计工作,不是对农村信用社自查工作的认定。即使农村信用社在统一法人时已自行进行了清产核资, ...
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情况报送国资委纪委。 国资委党委 2012年6月21日关于加强中央企业廉洁风险防控工作的指导意见为贯彻落实中央纪委《印发〈关于加强廉政风险防控的指导意见〉 ”决策制度是否建立并得到有效执行;内部控制制度是否建立健全;监督制约机制是否健全完备,纪检监察、审计和法律等部门职能是否明确,监督是否到位、有效; ...
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采取多种形式进行评议,如由中介机构组织评议、外请专家评议、集团公司职能部门合议、集团公司职能部门对口评议等,需要时可深入实际进行现场调研,组织问卷调查, 专业、客观公正及结果的运用都有积极意义。2002年已有部分中介机构参与省属企业集团内部评价工作,2003年要继续予以推广。委托中介机构参与效绩评价 ...
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职工群众认可的要求,逐步采取市场化的办法选聘企业经营管理者。三是继续深化企业内部改革,加强企业管理,转换经营机制。进一步深化劳动、人事、分配三项制度的 要参照国务院国资委的有关规定,结合本市的实际情况,制定有关财务决算审计工作的规定,选择有条件的国有资产经营公司开展稽核工作的试点。五是加强调查研究工作 ...
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工作,可以促进企业遵守国家财务会计制度及相关规定,规范财务管理,加强内部控制,及时发现问题,堵塞管理漏洞,提高企业财务管理水平。一是应当将企业财务决算 审计决算报表服务质量的监督,完善中介机构统一委托制度和审计质量的评估制度,提高财务决算审计工作质量。四是针对企业财务管理的薄弱环节以及存在的突出问题, ...
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总监,对所属财务的管理实行监督,承担所属企业财务报表的审核、汇总和内部审计工作。(七)承担市政府交办的其它有关事项。市投资管理公司作为市国资委授权 企业国有资产;市财政局主管行政事业单位国有资产;市规划国土局、水务局、农业局等职能部门仍按现行规定管理所属的资源性国有资产。市国有资产管理办公室作为市国有 ...
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股东代表出任的监事由股东大会选举产生。公司经理由董事会按公司章程实行聘任。根据工作需要,符合任职条件的党组织负责人可以通过法定程序进入董事会或监事会,与公司的董事 规定,不符合的要限期完善。要建立公开、公正的财务监督制度,建立健全内部审计制度。公司要制定向股东定期公布企业财务状况的实施办法,在每一会计 ...
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企业财务报告、内部审计、利润分配、绩效评价、重大财务事项等管理制度。(财务监督与评价处,年内完成)17.组织召开全省国资委系统企业法制工作会议,总结“十 工作。调研全省国有企业退休教师情况,指导市县国资委做好所监管企业分离办社会职能工作。(企业改组处,不定期)29.加强与市县国资委的沟通和交流,适时将 ...
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