原因、目前状况及整改计划和措施。(3)如注册会计师对公司内部控制有效性表示异议的,公司董事会、监事会应当针对该审核意见涉及事项根据本所《上市 公告,同时在指定网站上披露更正后的年报全文。二十、中小企业板块上市公司有关事项另行通知。特此通知 深圳证券交易所二○○七年十二月二十八日 附件:报告期接待调研 ...
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)定期向总经理和董事会审计委员会提出合规改进建议,及时向总经理和董事会审计委员会报告公司和高级管理人员的重大违规行为;(五)审核并签字认可合规管理部门出具的 ,并根据法律法规、监管规定和行业自律规则的变动和发展,提出制订或者修订公司内部规章制度和业务流程的建议;(九)保持与监管机构的日常工作联系,跟踪 ...
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二级市场减持股份等因素引起管理层、管理制度、管理政策不稳定的风险,以及公司内部激励机制和约束机制不健全的风险等。对发行人存在大股东控制、非常 ,并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告 ...
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质量意见的通知》(国发﹝2005﹞34号),现将厦门证监局《关于提高厦门市上市公司质量意见的实施意见》转发给你们,请认真贯彻执行。厦门市人民政府办公厅二OO 工作制度、调整人员结构等强化监事会力量。5、强化上市公司内部控制。证监局要将内部控制制度纳入上市公司监管责任人现场监管内容,尤其是要加强对上市 ...
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或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。''公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料 控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见。注册会计师指出公司内部控制存在缺陷的,应予披露并说明改进措施。第十 ...
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实现形式,推进国有企业建立现代企业制度,充分调动企业劳动者的积极性,增强企业的内部凝聚力,形成有利于企业长远发展的动力机制和监督机制,根据《中华人民共和国公司法》 法规:全国人大法律(1)条第二条内部职工持股是指公司内部职工通过认购本公司股份成为公司股东的行为。公司股份既可由职工以自然人身份直接持有, ...
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二级市场减持股份等因素引起管理层、管理制度、管理政策不稳定的风险,以及公司内部激励机制和约束机制不健全的风险等。对发行人存在大股东控制、非常 ,并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告 ...
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并于本月29日前将修改意见反馈中国证监会机构部。同时,为广泛吸收对证券公司治理与监管的意见,欢迎投资者和社会各界积极参与。联系电话:010-88061008传真 、稳健经营、高效服务的宗旨,加强内部管理,按照中国证监会颁发的《证券公司内部控制指引》的要求,建立健全的内部控制制度,自觉防范和化解经营风险 ...
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查核,每月至少办理一次项目自行查核。但已办理一般自行查核、内部稽核单位或金融控股公司内部稽核单位已办理一般业务查核、金融检查机关已办理一般业务检查或 度声明书应依规定刊登于年报、股票公开发行说明书及公开说明书。 第33条 内部稽核报告应交付监察人(监事)查阅,设有独立董事或审计委员会者应一并交付,并 ...
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同意时,得向董事会提出申请,要求延期审议该项议案者,董事会应予采纳。 董事会讨论内部控制制度、取得或处分资产、资金贷与、背书保证等重大财务业务行为时,应 陈述意见,以先期掌握或发现异常情况。 第46条 监察人应监督公司业务之执行及董事、经理人之尽职情况,并关注公司内部控制制度之执行情形,俾降低公司财务 ...
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