审计厅,为正厅级建制,是省人民政府主管审计工作的组成部门。 一、职能调整(一)新增的职能1、依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国预算法》的 国务院规定,配合有关组织和部门对国有重点大中型企业和国有金融企业进行审计监督。(八)对省级国有金融机构和企业事业组织的内部审计工作进行指导与监督;对社会 ...
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管理,优化交通运输业结构。(6)强化运输市场的监督检查。 二、主要职责根据上述职能调整,玉林市交通局的主要职责是:1、贯彻执行国家和自治区以及市委、市政府有关 和队伍建设;接受社会对交通系统纪律、法律、法规知识的咨询。5、审计科负责全市交通系统内部审计工作;接受上级审计机关的业务指导和监督,并报告工作 ...
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第一条为规范煤炭企业内部控制审计监督工作,保证审计质量,根据《煤炭行业内部审计工作暂行规定》第十九条,制定本办法。关联法规:国务院部委规章(1) 主要内容是,审查企业是否建立健全对经济业务活动和职能部门运行的内部审计监督制度。第十三条对企业销售业务内部控制进行审计监督的主要内容包括:(一)审查企业定货 ...
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第一条为规范煤炭企业经济效益审计工作,保证审计质量,根据《煤炭行业内部审计工作暂行规定》第十七条的规定,制定本办法。关联法规:国务院部委规章(1) 所称经济效益审计,是指煤炭内部审计机构在对企业资产、负债、损益的真实性、合法性进行审计的基础上,通过对企业生产经营业务和管理职能的审计监督,对其经济活动的 ...
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信息技术及电子资金转账系统;(三)分支机构众多,分布区域广,会计处理和控制职能分散,要求保持统一的操作规程和会计信息系统;(四)存在大量不涉及资金流动 应对措施,并针对认定层次重大错报风险设计和实施进一步审计程序。第十五条商业银行的内部审计工作有助于注册会计师执行审计业务,注册会计师应当评价和考虑利用 ...
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第一条 为规范煤炭企业经济效益审计工作,保证审计质量,根据《煤炭行业内部审计工作暂行规定》第十七条的规定,制定本办法。 第二条 本办法所称煤炭企业( 称经济效益审计,是指煤炭内部审计机构在对企业资产、负债、损益的真实性、合法性进行审计的基础上,通过对企业生产经营业务和管理职能的审计监督,对其经济活动的 ...
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第一条 为规范煤炭企业内部控制审计监督工作,保证审计质量,根据《煤炭行业内部审计工作暂行规定》第十九条,制定本办法。 第二条 本办法所称的 内容是,审查企业是否建立健全对经济业务活动和职能部门运行的内部审计监督制度。 第十三条 对企业销售业务内部控制进行审计监督的主要内容包括:(一)审查企业定货合同 ...
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经济建设发展具有重要的作用。为充分发挥审计职能作用,更好地做好审计工作,现就强化审计监督、进一步加强和改进我区审计工作提出如下意见:一、要从促进民主 审工作的业务指导,促进内审机构建立健全制度、完善操作规程、提高工作质量,充分发挥内部审计在促进单位加强经济管理和实现经济目标等方面的内向性服务作用。内部 ...
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的管理和使用,充分发挥其在国民经济宏观管理中的作用;按照统一领导、分级审计的原则,加强对国务院各部门特别是经济管理部门和省级人民政府财政收支的直接审计 。(八)指导内部审计工作。(九)组织开展审计领域的国际交流活动。(十)承办国务院交办的其他审计事项。 三、内设机构根据上述职责,审计署设14个职能司和 ...
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公司治理过程的效果,帮助企业提高运作效率,实现经营目标。可以说,内部审计是企业的重要管理手段。因此,内部审计工作人员需要从企业整体利益出发,找到企业内部的 的来源及素质特征(4)管理者的素养与人际关系分析(5)管理者自我认知及主要管理职能如何(6)成为一名合格的管理者(7)如何提高员工的忠诚度3、提升 ...
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