管理委员会主席 刘士余2018年5月16日上市公司国有股权监督管理办法第一章 总 则第一条 为规范上市公司国有股权变动行为,推动国有资源优化配置,平等保护各类 :(一)不履行相应的内部决策程序、批准程序或者超越权限,擅自变动上市公司国有股权的;(二)向中介机构提供虚假资料,导致审计、评估结果失真,造成 ...
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管理委员会主席 刘士余2018年5月16日上市公司国有股权监督管理办法第一章 总 则第一条 为规范上市公司国有股权变动行为,推动国有资源优化配置,平等保护各类 :(一)不履行相应的内部决策程序、批准程序或者超越权限,擅自变动上市公司国有股权的;(二)向中介机构提供虚假资料,导致审计、评估结果失真,造成 ...
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,建立健全理财业务的内部控制体系,作为银行整体内部控制体系的有机组成部分。商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每年 本行注资等。第二十二条 商业银行开展理财业务,应当按照《商业银行资本管理办法(试行)》的相关规定计提操作风险资本。第二十三条 商业银行应当建立 ...
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监管,防范保险集团经营风险,更好地促进保险主业发展,我会制定了《保险集团公司管理办法(试行)》,现印发给你们,请遵照执行。二○一○年三月十二日保险 内部的业务协同和资源共享,建立覆盖集团整体的风险管理和内部审计体系,提高集团整体运营效率和风险防范能力。第十八条 保险集团公司应当组织制定集团整体战略规划 ...
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,审批各项固定资产的建造、购置计划,下达生产用主要固定资产的大修理计划,组织内部各项固定资产的有偿调拨和租赁,核定所属单位固定资产的需用量,监督检查所属单位 多经企业应当执行铁道部铁财(1993)68号《铁路施工企业成本、费用管理办法》及本办法第十三章的有关规定,严格区分收益性支出和资本性支出的界限, ...
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月内作出批准或不批准的书面决定。第八十七条 非银行金融机构修改公司章程应符合《中华人民共和国公司法》、《信托公司管理办法》、《企业集团财务公司管理办法 、总会计师、总审计师(总稽核),应具备本科以上学历,从事财务、会计或审计工作6年以上;非银行金融机构首席执行官、总裁、总经理助理、首席运营官、首席风险 ...
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,审批各项固定资产的建造、购置计划,下达生产用主要固定资产的大修理计划,组织内部各项固定资产的有偿调拨和租赁,核定所属单位固定资产的需用量,监督检查所属单位 多经企业应当执行铁道部铁财(1993)68号《铁路施工企业成本、费用管理办法》及本办法第十三章的有关规定,严格区分收益性支出和资本性支出的界限, ...
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发文要求所有灾后恢复重建项目严格执行招投标制度,有关建设单位修改完善了内部招投标管理办法,要求今后要严格履行招投标程序。(三)22个项目超标准超规模 、概算投资4000万元,分别超规划面积13 400平方米、超规划投资2980万元。 审计指出后,陇南市武都区人民政府将整合后的项目情况,按规定报请甘肃省 ...
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.4万美元,其中逾期额7179.94万美元。审计指出上述问题后,相关企业完善了内部借款管理办法,加强对内部借款的管控和使用监督。4. 2003年8 办理土地转让手续,66.56亩土地已闲置4年,5830万元投资款存在损失风险。审计指出上述问题后,相关企业积极争取有关部门支持,做好项目开发准备,降低损失 ...
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本办法第十条规定的事项外,会员制期货交易所章程还应当载明下列事项:(一)会员资格及其管理办法;(二)会员的权利和义务;(三)对会员的纪律处分。第十二条期货交易所 ;(四)发起人名单及其审计报告;(五)拟任用高级管理人员和从业人员名单、简历和相关资格证明;(六)拟订的期货业务制度、内部控制制度和风险管理 ...
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