国库会计有关规定;(二)根据国库会计制度的要求,结合辖内实际情况,组织制定具体的贯彻措施和办法;(三)把握内部管理和风险控制的重点,组织建立有效的国库 国库资金清算业务的监督,并建立国库资金清算业务处理监督周报(以下简称监督周报)制度。监督周报应对一周内国库资金清算业务处理的合规性、差错更正情况,以及 ...
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有关法律法规和本规范,结合部门或系统的内部会计控制规定,建立适合本单位业务特点和管理要求的内部会计控制制度,并组织实施。第五条 单位负责人对本单位内部会计 方法主要包括:不相容职务相互分离控制、授权批准控制、会计系统控制、预算控制、财产保全控制、风险控制、内部报告控制、电子信息技术控制等。第十九条 不 ...
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有关法律法规和本规范,结合部门或系统的内部会计控制规定,建立适合本单位业务特点和管理要求的内部会计控制制度,并组织实施。第五条 单位负责人对本单位内部会计 方法主要包括:不相容职务相互分离控制、授权批准控制、会计系统控制、预算控制、财产保全控制、风险控制、内部报告控制、电子信息技术控制等。第十九条 不 ...
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提倡厉行节约,坚持量力而行,不能搞短期行为,坚决防止脱离实际大搞建设形成债务风险,坚决反对一切追求奢华、超标准的浪费行为。2.必须坚持科学、民主的决策 结合本地实际,对所属高校的贷款备案制度作出具体规定。4.建立预警提示制度。为指导贷款高校加强贷款管理,提高风险控制能力,教育部、财政部共同组织开发了“ ...
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;(二)确保公司的经营运作符合国家有关法律、法规和行业监管规章;(三)建立有效的风险预警系统,确保公司稳健运行;(四)有利于查错防弊,堵塞漏洞,消除隐患,保证 责制度。(一)按照各自经营活动的性质和功能,建立以局部风险控制为内涵的内部授权制度。各项授权都要以书面形式确认。对各部门的授权要定期检查,授权 ...
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产品并进行双向报价业务的金融机构。自营商是指为自有资产、负债规避风险而进行衍生产品保值性交易或利用自有资产进行衍生产品套利性交易的金融 的原则);(二) 衍生产品交易业务风险模型指标及量化管理指标;(三) 交易品种及其风险控制制度;(四) 业务风险报告制度和内部审计制度;(五) 衍生产品交易业务研究、 ...
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的应急计划;(二)衍生产品交易的风险模型指标及量化管理指标;(三)交易品种及其风险控制制度;(四)风险报告制度和内部审计制度;(五)衍生产品交易业务研究与 产品交易业务种类相适应。第二十七条 金融机构从事衍生产品交易出现重大业务风险或重大业务损失时,应及时主动向中国银行业监督管理委员会报告,并提交应对 ...
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一式三份:(一)申请书;(二)关于股票投资的董事会决议;(三)内部管理制度、风险控制制度和内部机构设置情况;(四)股票资产托管人的有关材料和托管协议草案; 其他行为。第二十六条保险机构投资者不得以下列手段获取不正当利益或者转嫁风险:(一)通过单独或者合谋,集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者 ...
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贷款总额中信用贷款比例不得超过20%。(七)各行要加强对贷款全过程的风险控制。贷款风险管理人员要对借款人资金使用情况和经营状况定期考核分析,及时采取风险 测定结果进行确认的基础上进行贷款决策。(五)财会部门职责:按照财务管理制度规定办理呆帐准备金和坏帐准备金的提取和呆帐贷款核销手续。(六)计划部门职责 ...
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期货经纪公司管理办法》,进一步规范期货经纪公司,提高期货经纪公司的经营管理水平和抗御风险的能力,保证期货市场的规范发展,特制定本原则。关联法规:国务院行政法规(1 责制度。(一)按照各自经营活动的性质和功能,建立以局部风险控制为内涵的内部授权制度。各项授权都要以书面形式确认。对各部门的授权要定期检查, ...
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