之日起执行。附:电力工业部关于对多种经营企业实施审计的意见第一条为了建立健全多种经营企业的内部审计制度,根据《中华人民共和国审计法》和《电力工业部审计 工程,承包合同、契约、协议等;(五)与境内外经济组织兴办的合资、合作经营企业、合作项目,投入资金、财产、经济效益;(六)资产的保值增值;(七)内控制度 ...
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了解企业的资产、负债、损益状况提供信息。第二十七条被审计企业如果有违反法律、法规和其他有关会计制度的规定,造成会计资料失真,或者违反本准则第十五条 抽样审计法实施审计时,应当保持严谨、隐健、负责的职业态度,分析判断被审计企业内部控制的薄弱环节、财务人员业务素质和分工状况、容易产生错误的经济事项,以及被 ...
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方案;(六)办理董事会授权的有关全面风险管理的其他事项。第四十八条企业总经理对全面风险管理工作的有效性向董事会负责。总经理或总经理委托的高级管理人员 《中央企业内部审计管理暂行办法》(国资委令第8号)的有关规定。内部审计部门在风险管理方面,主要负责研究提出全面风险管理监督评价体系,制定监督评价相关制度 ...
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管理机构,配备财会人员;组织拟定企业财务管理制度;接受企业内部审计机构的财务检查以及财政、税务机关的监督等。4.明确企业财务负责人包括总会计师或行使总 国家有关规定,明确其它资产项目摊销等具体财务处理办法。 (八)对外投资管理制度1.区分长期投资与短期投资。根据投资期限的长短,结合投资项目合理确定短期 ...
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款拨付、工程验收及价款结算的程序和管理制度。7、内部审计机构、内部审计制度、内部审计工作及报告。在第一年度的审计中,应对以上情况作全面的了解(必要时 规真实。4、属于采取承发包方式,基本建设工程的全部或主要部分由一个或几个施工企业负责施工的建设单位,除按上述加强对基本建设的设计、计划、概算、报表等进行 ...
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法律(1)条第二条 国家建材局直属企业事业单位都必须接受国家审计机关的审计监督,并在本单位建立内部审计制度。第三条 审计署驻国家建材局审计局(以下 ,处以罚款等。对直接责任人和单位负责人,审计局认为应当给予行政处分的,移交被审计单位的上级机关或监察部门处理,情节严重构成犯罪的,提请司法机关依法追究刑事 ...
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。 2、各省煤炭管理机构、集团公司和大中型煤炭企事业单位应单独设置审计机构,配备与工作相适应的审计人员。企业内部的二级核算单位如矿、厂等,可根据需要设置 对大型煤炭骨干企事业单位及在京煤炭企事业单位实施审计监督,并对其他煤炭企事业单位进行抽审;负责制定行业内部审计制度,指导全行业的内审工作。 2、各省 ...
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商品削价准备金计提比例,并明确具体的帐务处理办法。(五)固定资产管理制度1.明确固定资产标准,编制固定资产目录。严格按照国家规定确定固定资产标准,对不易 ,配备财会人员;组织拟定企业内部财务管理制度;组织财务分析和财务检查;组织完成财务收支计划和经营指标计划;接受企业内部审计机构的财务检查以及财政、 ...
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,包括日常检查评价和专项检查评价。企业可以授权内部审计机构具体实施内部控制有效性的定期评价工作。由于内部审计机构在企业内部处于相对独立的地位,该机构的工作 内部控制评价中发现的缺陷?答:内部控制缺陷按照成因分为设计缺陷和运行缺陷。对于设计缺陷,应从企业内部的管理制度入手查找原因,需要更新、调整、废止 ...
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〔2010〕11号,包括18个应用指引、1个评价指引和1个审计指引)是对《企业内部控制基本规范》相关规定的进一步补充和说明,具有指导性和示范性,纳入 xx公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的 ...
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