资金的跟踪问效,指导和监督所管部门、单位建立健全会计核算和内部财务管理的规章制度。外部财政监督,一般由财政部门各业务机构按年度预算和监督计划组织实施。涉及 必须跳出人情网,排除干扰,对审计出来的问题,要严格依照法律规定,如实对外公布和报告,该追究责任的要追究责任;对审计中发现的严重违法犯罪和舞弊、腐败 ...
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。被审计单位必须如实提供,不得拒绝或隐匿。(二)参加被审计单位的有关会议;对审计中发现的问题,进行调查并索取证明材料。有关部门、单位和个人,应当积极配合, 机构的指导,向本单位和上一级主管部门审计机构报告工作。部门、单位实行内部审计监督的具体办法,由审计署另行制定。关联法规:国务院部委规章(2)条第十 ...
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依照国家有关规定实行联席会议制度,通报、交流任期经济责任审计情况,研究解决任期经济责任审计中的重大问题。联席会议由政府审计、监察、人事、国有资产监督管理等部门和 ,泄露商业秘密,给企业造成损失的,应当承担相应的法律责任。第三十五条 当事人对行政机关作出的行政处罚决定不服的,可以在接到处罚通知书之日起六 ...
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集中管理模式,不断完善公司治理结构和以全面风险管理为核心的内部管理体系,较好地执行了国家有关法律法规,会计信息基本真实地反映了企业财务状况和经营成果, 项目累计亏损1526.62万美元。审计指出上述问题后,中化集团加强了对海外油气田的投资管控,修订了《风险勘探程序和工作流程》等内部控制制度,采取了对新 ...
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年至2010年,所属重庆长安房地产开发有限公司违规从销售提成中列支有关费用和奖励571.53万元。审计指出上述问题后,兵装集团责成该公司规范奖金和劳务费发放, 投入,严控风险,力保项目尽快投产。(三)内部管理存在的问题。1. 至2009年底,兵装集团所属企业法律层级多达5级,四级及以下子公司多达168 ...
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前发出审计通知书,并注明当年审计的间隔期限。第十五条审计工作人员对审计中发现的问题,必须做出详细、准确的记录,并写明资料来源。第十六条审计工作人员 与裁定,通知财政部门予以退款。第二十九条本市的内部审计工作和社会审计工作,应依照《审计条例》和《审计署关于内部审计工作的规定》、《审计署关于社会审计工作的 ...
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依照国家有关规定实行联席会议制度,通报、交流任期经济责任审计情况,研究解决任期经济责任审计中的重大问题。联席会议由政府审计、监察、财政、人事、国有资产管理等部门 规定,泄露商业秘密,给企业造成损失的,应当承担相应的法律责任。第三十四条当事人对行政机关作出的行政处罚决定不服的,可以在接到处罚通知书之日起 ...
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给你们,请遵照执行。执行中有什么问题请随时报部。1992年10月30日第一章总则第一条为了加强公安机关的内部审计工作,维护财经法纪,提高经费 及其所属企业、事业单位主要领导人的直接领导下,依照国家法律、法规和政策,对本单位的财务收支及其经济效益进行审计监督,独立行使审计职权,对本单位领导人负责并报告 ...
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》,现印发给你们,请遵照执行。执行中有什么问题请随时报部。第一章总则第一条为了加强公安机关的内部审计工作,维护财经法纪,提高经费使用效益, 机关及其所属企业、事业单位主要领导人的直接领导下,依照国家法律、法规和政策,对本单位的财务收支及其经济效益进行审计监督,独立行使审计职权,对本单位领导人负责并报告 ...
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企业所得税2.56亿元。审计指出上述问题后,中农发集团就相关税款缴纳事项向财政部提出申请,正在审批过程中。(二)内部管理存在的问题。1.2009至 ,约定租期10年,但截至2011年9月一直未能收取租金。审计指出上述问题后,该公司对租赁方提起法律诉讼并胜诉,截至2012年1月18日收回租金500万元。 ...
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